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這個公司24年有暫估票我讓他開進來后,給他把匯算清繳做掉。那我賬要反結賬到12月去沖掉占估嗎?還是在25年的5月賬里做比分錄?我的賬怎么處理呢?

這個公司24年有暫估票我讓他開進來后,給他把匯算清繳做掉。那我賬要反結賬到12月去沖掉占估嗎?還是在25年的5月賬里做比分錄?我的賬怎么處理呢?
2025-05-21 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-21 13:21

不建議反結賬到 12 月沖暫估。可在 25 年 5 月處理: 沖銷暫估:借 “應付賬款 - 暫估成本” 464,000.00,貸 “主營業(yè)務成本(等相關成本科目 )”464,000.00 。 按發(fā)票入賬:借 “主營業(yè)務成本(等相關成本科目 )”[發(fā)票不含稅金額]、“應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額 )”[若有],貸 “應付賬款 - [供應商名]” [發(fā)票含稅金額]。

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快賬用戶7121 追問 2025-05-21 13:22

那25年的成本票會不會多

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齊紅老師 解答 2025-05-21 13:23

你可以反結賬到24年12月做分錄

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快賬用戶7121 追問 2025-05-21 13:24

你的意思那個占估票是一直延續(xù)到25年的對???只是票是25年5月到賬的

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快賬用戶7121 追問 2025-05-21 13:25

反結賬到12月那么不是24年報稅的報表也要更正申報

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齊紅老師 解答 2025-05-21 13:28

是的 現(xiàn)在稅局要求是反結賬到對應的所屬年度來做

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您好,現(xiàn)在查這么嚴,誰能給90萬發(fā)票啊。我看要納稅調增了,也讓老板知道這代賬是便宜啊,后果是嚴重啊
2023-04-08
您好,對方還在重新開發(fā)票的,6月按發(fā)票做負分錄,再取得發(fā)票做正數(shù)分錄,23年申報都不用改的
2024-07-08
您好 請問匯算清繳的時候有沒有調整?
2020-09-03
你好,需要的借應付賬款,貸以前年度損益調整,借 以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤。
2023-04-17
同學你好,對的,不用改12月的賬的。
2023-05-04
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