你好,應(yīng)付賬款核算這個(gè)應(yīng)該是
老師,想問一下,我現(xiàn)在已經(jīng)收到對(duì)方開的發(fā)票了,但是還沒有給對(duì)方付款,這個(gè)發(fā)票我本月可以直接入賬,做費(fèi)用或者成本,體現(xiàn)在利潤(rùn)表里嗎
你好,我們就一個(gè)工程項(xiàng)目,我把所有費(fèi)用都放在工程施工_合同成本下了,期間費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用基本沒有,管理費(fèi)用也不多,開發(fā)票了就確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就成本大于收入,這個(gè)月企業(yè)所得稅季報(bào)提示有政策風(fēng)險(xiǎn),但是我們財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)這樣,能申報(bào)不?會(huì)有什么影響?
老師,你好!我們是工程公司,在一月的時(shí)候已開出發(fā)票并確認(rèn)了收入,二三月的沒有收入,但是發(fā)生了設(shè)備維修費(fèi),請(qǐng)問一下,這些設(shè)備維修是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,還是放在那里,等到有收入時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)到成本里?
老師好,我們目前有一筆業(yè)務(wù)存在已經(jīng)收到款且已開票確認(rèn)收入的狀態(tài),但是目前還沒有確認(rèn)相應(yīng)的成本,這種的話期末應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 目前已做確認(rèn)分錄: 借:預(yù)收 貸:其他收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 如果不確認(rèn)成本的話,本年利潤(rùn)會(huì)存在余額
您好,老師,我們有個(gè)產(chǎn)品還未銷售,但是內(nèi)部嵌入軟件開發(fā)費(fèi)已經(jīng)付款并且開票了,現(xiàn)在沒銷售不想結(jié)轉(zhuǎn)成本或者入費(fèi)用,那這塊可以放在原材料里嗎,相當(dāng)于無形的成本
老師,就是勞務(wù)費(fèi)報(bào)個(gè)稅是怎么就算,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我不懂,辛苦老師,要是不好好回復(fù)的老師請(qǐng)勿回復(fù)
老師,請(qǐng)問上個(gè)月按照8塊單價(jià)賣,這個(gè)月沖銷,按照7塊單價(jià)賣,上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要不需要重新調(diào)整?
個(gè)體戶小規(guī)模,企業(yè)小規(guī)模,繳稅上有哪些區(qū)別,明細(xì)解答,謝老師
老師,就是勞務(wù)費(fèi)報(bào)個(gè)稅是怎么就算,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我不懂,辛苦老師,要是不好好回復(fù)的老師請(qǐng)勿回復(fù)
老師,我們廠房租金企業(yè),小規(guī)模。我們客戶讓開專票,是不是租金專票和普票都是五個(gè)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問我們準(zhǔn)備讓銀行開一個(gè)履約保函,如果只把金額是100萬,我們需要跟客戶收取100萬的金額,然后打給銀行,到期銀行再打給我們是嗎
老師,我們?cè)跂|莞有自己的工廠生產(chǎn),現(xiàn)在準(zhǔn)備在深圳注冊(cè)一家新的貿(mào)易公司進(jìn)行出口,香港有公司(深圳貿(mào)易公司和香港公司簽合同),另外香港公司和海外日本客戶簽。香港公司和深圳貿(mào)易公司的法人都是同一人,這種情況報(bào)關(guān)單境內(nèi)發(fā)貨人、生產(chǎn)銷售單位、境外收貨人要怎么體現(xiàn)呢?
老師,請(qǐng)問上個(gè)月按照單價(jià)8元銷售,這個(gè)月重新沖銷了,按照單價(jià)7元銷售,這個(gè)產(chǎn)品科目本月出現(xiàn)了負(fù)數(shù),可以直接借:庫存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,買10000元購(gòu)物卡贈(zèng)送給客戶,分錄為借:預(yù)付帳款10000,貸:銀行存款10000;然后借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 10000,貸:預(yù)付帳款10000,再代交2000元個(gè)稅,老師這樣做帳務(wù)處對(duì)不。
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對(duì)方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)問如何處理,我方是采購(gòu)方,專票已抵扣,請(qǐng)問最好的處理辦法是什么,謝謝?