入庫(kù)的單價(jià)跟銷售價(jià)沒(méi)關(guān)系,本月正常結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)貨成本就行
老師,商品出庫(kù),需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在的問(wèn)題是對(duì)外的出庫(kù)單上面 是銷售單價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)成本的采購(gòu)成本價(jià),那請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),記賬憑證和出庫(kù)單金額不一致呀?怎么辦? 需要月底出個(gè)內(nèi)部的采購(gòu)成本單價(jià)的出庫(kù)匯總單?
老師您好,我單位把才使用一年購(gòu)買的一輛車賣給股東了,原價(jià)70萬(wàn)左右,按照35萬(wàn)賣給了股東,股東已經(jīng)打款到公司,稅務(wù)局說(shuō)我們賣價(jià)低了,按照50萬(wàn)核定的價(jià)格讓我們我們交稅,個(gè)稅按照50萬(wàn)—35萬(wàn)=15萬(wàn),按照這個(gè)數(shù)繳納,需要調(diào)整報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)老師該怎么做賬呀
老師您好,上個(gè)月采購(gòu)提交的訂單,我按照她提供的記了原材料暫估,本月收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)金額和暫估的不一樣,這樣正常沖暫估重新記賬后還需要調(diào)整成本什么的嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,貨物入庫(kù)按照10元,發(fā)票開(kāi)來(lái)是12,原來(lái)開(kāi)的入庫(kù)單要作廢重新開(kāi),上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)銷售成本的要紅沖重新結(jié)轉(zhuǎn)成本,放在本月入賬就行了,對(duì)吧?
老師你好,我這是超市,我這邊現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,就是經(jīng)常有供貨商搞活動(dòng),例如上半個(gè)月進(jìn)價(jià)是4塊,賣5元,但是銷量不好,下半個(gè)月供貨商就讓我們把剩余庫(kù)存退掉,按照2元的進(jìn)價(jià)重新入庫(kù)在按照2.5的價(jià)格銷售,這就出現(xiàn)一個(gè)月同一個(gè)商品2個(gè)進(jìn)價(jià)的情況請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本要如何計(jì)算,品類非常多,
請(qǐng)問(wèn)老師,我們掛靠別的公司做了一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在他們要針對(duì)我們申報(bào)的工資薪金收6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我猜想應(yīng)該包含了工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金,但是好像也沒(méi)有達(dá)到6個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)他們這樣收合理嗎
糧庫(kù)支出有哪些,農(nóng)場(chǎng)支出有哪些
本期在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)1500萬(wàn),現(xiàn)金流量表填列在哪項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)老師,單位是酒店,員工打掃衛(wèi)生時(shí),把房卡弄丟了,賠償?shù)氖杖?,需要繳納增值稅么?謝謝
生產(chǎn)企業(yè)正在籌建期間,能委托外單位代加工嗎?可以的話能提現(xiàn)生產(chǎn)成本嗎
您好,老師,餐飲行業(yè)算菜金毛利率時(shí) 收入 按營(yíng)業(yè)收入計(jì)算還是按實(shí)際收入計(jì)算
老師,我問(wèn)個(gè)問(wèn)題,就是,我們公司是賣汽車的,商務(wù)車,聽(tīng)說(shuō)我們要低開(kāi)發(fā)票出去,廠家給了系統(tǒng)了一個(gè)額度,比如一臺(tái)車進(jìn)價(jià)是15萬(wàn),我們有五萬(wàn)額度在一個(gè)系統(tǒng)里,廠家讓我們開(kāi)紅字發(fā)票,給它,這個(gè)額度就給我們,五萬(wàn),說(shuō)是紅沖發(fā)票,我怎么聽(tīng)不懂啥意思呢?
個(gè)人買果苗給單位開(kāi)票是不是免稅的
老師,保安公司服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
郭老師我公司購(gòu)買園區(qū)的辦公樓,從個(gè)人處買,然后個(gè)人到稅局代開(kāi)發(fā)票,我們給個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款,備注什么呢
是沖銷的上月的銷售,上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
那么 借:庫(kù)存商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)?
是要把上月結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證沖銷嗎?
你的改變的是銷售價(jià),就不沖成本,是調(diào)整收入。是成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤才更正結(jié)轉(zhuǎn)成本
這樣,直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了吧
是的,直接負(fù)數(shù)沖多做的收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? 月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)