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2018年銷(xiāo)貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開(kāi)了6萬(wàn)元,2025年對(duì)方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)如何處理,我方是采購(gòu)方,專票已抵扣,請(qǐng)問(wèn)最好的處理辦法是什么,謝謝?

2025-09-21 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-21 10:39

那么聯(lián)系對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖

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快賬用戶9901 追問(wèn) 2025-09-21 10:41

具體怎么操作,信息表由誰(shuí)申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)

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齊紅老師 解答 2025-09-21 10:43

你們申請(qǐng)紅字信息確認(rèn),對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-09-21 10:44

部分紅沖:開(kāi)具紅字發(fā)票原因需選擇“銷(xiāo)貨退回”或“銷(xiāo)售折讓”,如選擇的是“開(kāi)票有誤”只能進(jìn)行全額沖紅。 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字信息確認(rèn)單錄入 在部分紅沖時(shí)有一個(gè)前提:必須受票方先做用途確認(rèn)(包括勾選入賬,勾選抵扣等)。如果受票方?jīng)]有做用途確認(rèn),那銷(xiāo)售方想要紅沖,只能全額紅沖!

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你好,購(gòu)買(mǎi)方借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后在附表二開(kāi)具的紅字信息表一欄填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。
2021-06-30
他之前如果說(shuō)已經(jīng)沖紅的這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)你是不可以抵扣的,你能夠抵扣的只是這個(gè)藍(lán)字,就是后面重新開(kāi)的這個(gè)發(fā)票。然后你之前勾選認(rèn)證之后,你不做抵扣,做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2021-01-04
借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后做一個(gè)正數(shù)的借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-07-26
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023-08-23
如果是貨款的,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-04-07
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