您好,當然可以的呀,
老師你好,關于當月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來銷售了,但是采購的發(fā)票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關于當月發(fā)貨要結轉銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應付賬款500 元 當月做出來的產(chǎn)品銷售后 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 那么結轉成本借:主營業(yè)務成本 500貸:庫存商品500這兒可轉成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師你好,我想問個問題就是我們是開發(fā)軟件的公司,對方委托我們開發(fā)軟件,對外報價為15萬,成本10萬,這兒的10萬成本就是員工工資是嘛,分錄就應該是:借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 成本就是借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬這個分錄是對的嗎? 后期又發(fā)現(xiàn)這個軟件輕微改動后,就可以對外當作產(chǎn)品銷售,但最開始沒有計入研發(fā)費用就沒有無形資產(chǎn)就形成不了產(chǎn)品對外銷售, 我的這個想法是對的嗎,這樣又怎么處理
請問老師,我公司生產(chǎn)銷售模具,此模具用來給客戶生產(chǎn)產(chǎn)品(所以入在輔助材料),模具費是客戶承擔,我們公司先墊付,月底開票給客戶收模具費,但是模具我公司都是外協(xié)的,不經(jīng)過我司生產(chǎn),所以月底外協(xié)入給我們時,這樣入賬:借:原材料—輔助材料 貸:應付款 然后開銷售發(fā)票收款:借:應收 貸:主營業(yè)務收入—模具 銷項稅金 結轉模具成本:借:主營業(yè)務成本—模具 貸:原材料—輔助材料 這樣走賬可以嗎?因為模具也是我司的主營業(yè)務,之前一直沒有單獨入在模具里都是入在原材料,我現(xiàn)在不好把模具單獨分出來
老師,我想請問下,就是我們公司這個月開始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車間發(fā)生的一切我全部歸集好了?,F(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級科目,直接材料,直接人工,制造費用”下面。這個月我們還開了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個銷售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結轉嗎?
您好,老師,我們有個產(chǎn)品還未銷售,但是內(nèi)部嵌入軟件開發(fā)費已經(jīng)付款并且開票了,現(xiàn)在沒銷售不想結轉成本或者入費用,那這塊可以放在原材料里嗎,相當于無形的成本
請問老師,單位是酒店,員工打掃衛(wèi)生時,把房卡弄丟了,賠償?shù)氖杖?,需要繳納增值稅么?謝謝
生產(chǎn)企業(yè)正在籌建期間,能委托外單位代加工嗎?可以的話能提現(xiàn)生產(chǎn)成本嗎
您好,老師,餐飲行業(yè)算菜金毛利率時 收入 按營業(yè)收入計算還是按實際收入計算
老師,我問個問題,就是,我們公司是賣汽車的,商務車,聽說我們要低開發(fā)票出去,廠家給了系統(tǒng)了一個額度,比如一臺車進價是15萬,我們有五萬額度在一個系統(tǒng)里,廠家讓我們開紅字發(fā)票,給它,這個額度就給我們,五萬,說是紅沖發(fā)票,我怎么聽不懂啥意思呢?
個人買果苗給單位開票是不是免稅的
老師,保安公司服務費,怎么賬務處理
郭老師我公司購買園區(qū)的辦公樓,從個人處買,然后個人到稅局代開發(fā)票,我們給個人賬戶轉款,備注什么呢
老師我公司購買園區(qū)的辦公樓,從個人處買,然后個人到稅局代開發(fā)票,我們給個人賬戶轉款,備注什么呢
中國銀行沒有u盾可以登錄網(wǎng)上銀行查詢明細嗎
老師,個人開化妝工作室,招收學員學習化妝,需要簽訂合同還是協(xié)議更好,我們會計學堂有這方面的合同模版嗎
好的,謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~