可沖減計提的員工工資
老師好,我公司剛?cè)肼毜膯T工,試用期的社保直接在工資里扣除了,我怎么做賬呢? 原先: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬- 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:其他應(yīng)收款-職工 銀行存款 這其他應(yīng)收款怎么沖平呢?
老師請問下,接手后賬上趴著1600多萬的其他應(yīng)收款,而且是掛在員工個人頭上的,甚至有些都離職人員,我該怎么辦呢
老師,剛接手一個小規(guī)模,是個建筑勞務(wù)公司,剛看完這個公司去年的賬,發(fā)現(xiàn)每個月發(fā)工資的業(yè)務(wù)如下 借:主營業(yè)務(wù)成本-直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-老板 一整年發(fā)工資都是掛的其他應(yīng)付-老板 這樣有哪些弊端呢
老師您好,我們公司的法人,欠賬戶上幾十萬了,我看之前會計走的賬,每個月都給法人計提5000元的工資,但是一直沒有開過,一直在應(yīng)付職工薪酬里面掛著,也沒走法人的往來款,應(yīng)付職工薪酬里欠法人的工資有十多萬了,我剛接手賬,這種情況下應(yīng)該怎么辦???我還是每個月繼續(xù)給法人計提工資嗎?
8月工資計提對了,但是9月發(fā)放的時候賬上多做了1000元,這1000元應(yīng)該是計入管理費(fèi)用員工福利的,我不小心算到應(yīng)付職工薪酬這個科目去了,導(dǎo)致9月應(yīng)付職工薪酬科目比8月計提少1000元,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào)整呀
個人獨(dú)資企業(yè)申報,申報經(jīng)營所得,為什么提示這個申報不了
自己車高速過路費(fèi),在哪里開發(fā)票
老師,工資計提發(fā)放分錄怎么做,計提的時候是只計提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
公司名下有一個100%控股的子公司,認(rèn)繳100萬,實際一份沒出,賬面上長投也沒有,合并報表得怎么做
老師:有個問題想請教一下!我有一家個體戶,是查賬征收的。主營業(yè)務(wù)是設(shè)計。24年11月份開具一張5.4萬元的設(shè)計費(fèi)用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設(shè)計費(fèi)用甲方一直沒有支付。這期間我們的銀行開戶行因為合并的原因,開戶行名稱變更。這筆設(shè)計費(fèi)用在我們再三催促下,甲方愿意支付,得知我們銀行開戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開具的那張5.4萬元的專票,又重新開了一張5.4萬元的專票。這個月要季報,到電子稅務(wù)局網(wǎng)上打開增值申報表上的開具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對嗎?
老師你好,法人把出差飛機(jī)發(fā)票開成個人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
這是以前年度的,要怎么做賬
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:未分配利潤
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!