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老師:有個問題想請教一下!我有一家個體戶,是查賬征收的。主營業(yè)務是設計。24年11月份開具一張5.4萬元的設計費用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設計費用甲方一直沒有支付。這期間我們的銀行開戶行因為合并的原因,開戶行名稱變更。這筆設計費用在我們再三催促下,甲方愿意支付,得知我們銀行開戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開具的那張5.4萬元的專票,又重新開了一張5.4萬元的專票。這個月要季報,到電子稅務局網(wǎng)上打開增值申報表上的開具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對嗎?

2025-07-13 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-13 10:55

老師正在計算中,請同學耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-07-13 10:56

這樣是對的。 4月沖紅了5.4萬元專票,又重新開具了相同金額的專票,一正一負相抵后,當期專票銷售額為0,所以增值稅申報表上開具專票一欄數(shù)據(jù)顯示0,無需繳納稅款。但需注意保存好相關發(fā)票及業(yè)務資料,以備稅務機關查驗。

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快賬用戶9324 追問 2025-07-13 14:14

樸老師:還想請教一下,那我們第二季度(4-6月)開具的普票為12萬,加上重開的這筆專票5.4萬,那增值稅申報表上的第二季度的開票收入合計為17.4萬對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:30

第二季度一正一負的話不影響開票收入的金額

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快賬用戶9324 追問 2025-07-13 15:05

樸老師:那增值稅開票收入就是17.4萬是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:06

同學你好 對的,是17.4萬的哦

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快賬用戶9324 追問 2025-07-13 15:35

謝謝老師!祝您工作順利,天天都有好心情!

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:40

滿意請給五星好評,謝謝

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2025-07-13
你好可以沖紅,增值稅可以抵減以后繳納的稅款
2025-05-22
聯(lián)系稅局更正去年未開票收入申報表,補上少申報的 1 分錢,處理好稅款。 本期申報表,開票 23 萬正常填,“未開具發(fā)票” 欄填 -230000.01 元沖減。 備好業(yè)務證明材料。 與稅務積極溝通解釋情況。
2025-04-16
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
你好!當時對方提供的是增值稅專用發(fā)票還是普票,對方應該手存根聯(lián),先去稅務局辦理發(fā)票掛失,專票的話可以用復印件加蓋發(fā)票專用章入賬。普票就麻煩點復印件入賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費用匯算清繳需要做利潤調(diào)增,業(yè)務是現(xiàn)實的合同可以補簽一份
2020-09-08
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