你好,你去年有沒(méi)有計(jì)提這個(gè)工資。

老師2022年第四季度我的工會(huì)經(jīng)費(fèi)多計(jì)提了,2023年1月我做了以前年度損益調(diào)整,沖了我多計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),我現(xiàn)在做2022年的所得稅匯算清繳該把23年1月做的這個(gè)以前年度損益調(diào)整填寫在哪里呢
請(qǐng)問(wèn)老師,去年工資一部分今年計(jì)提的,做的以前年度損益調(diào)整,那我匯算清繳時(shí)這部分是一起做到工資調(diào)整明細(xì)表里嗎?還有這樣我第四季度報(bào)表和企業(yè)所得稅是不是要重新更正申報(bào)了
2022年第一季度交的企業(yè)所得稅 今年做匯算清繳的時(shí)候 退回了 是不是要調(diào)整 以前年度損益調(diào)整 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊 老師幫忙給寫一下
你好老師,第一季季度發(fā)放了去年11月12月工資,做賬時(shí)計(jì)入以前年度損溢調(diào)整, 現(xiàn)在匯算清繳是不是要把以前年度損溢調(diào)整部分給填寫上去
第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)新增的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)金額不一致可以申報(bào)通過(guò)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)社保有沒(méi)有計(jì)提,如果沒(méi)計(jì)提,可以補(bǔ)交計(jì)提嗎?需要不需要計(jì)提
企業(yè)所得稅申報(bào)附報(bào)事項(xiàng)中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填,兩者數(shù)據(jù)會(huì)一致嗎
老師,我們的人工是有發(fā)票,就做勞務(wù)外包吧,沒(méi)有發(fā)票的自己公司簽合同報(bào)個(gè)稅的,做工資薪金吧
劉艷紅老師繼續(xù)解答問(wèn)題
報(bào)增值稅,通行開(kāi)的增值稅電子普通發(fā)票,可以勾選,但是表二第二欄合計(jì)了發(fā)票張數(shù),但是稅額沒(méi)有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。怎么填寫
老師你好,我們公司24年原來(lái)是小微,這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)利潤(rùn)就超了300萬(wàn),現(xiàn)在25年我們就不能享受小微政策了嗎,我看到所得稅不是5%預(yù)繳了,印花稅也不減半了
老師 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅如何計(jì)算,假設(shè)預(yù)收款 100萬(wàn)
老師,一般納稅人,提交了所得稅季報(bào),跳出來(lái)不能提交,說(shuō)跨稅費(fèi)種對(duì)比不通過(guò),是什么意思?
小規(guī)模納稅人銷售出口沒(méi)開(kāi)發(fā)票,對(duì)方給了英文版的是發(fā)票嗎?金額是美元。 1.增值稅怎么填報(bào)?填主表還是表一?具體怎么操作呢? 2.做賬時(shí)收入是按美元入賬還是折算人民幣后入賬?


你好老師,沒(méi)有
你好,那就是你做的這樣,計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
現(xiàn)在匯算清繳(薪資)是不是要把以前年度損溢調(diào)整部分填寫在工資那欄
你好,是的,填入工資薪金。
好的,謝謝老師 工資薪金查看應(yīng)付職工薪酬-工資,是看借方金額還是貸方金額
你好這個(gè)是看貸方。
貸方是代表計(jì)提金額還是發(fā)放金額
你好,貸方是計(jì)提的,借方是實(shí)際發(fā)放的。
各類基本社會(huì)保障性繳款,填的數(shù)據(jù)是不是五險(xiǎn)單位繳納部分
你好,是的,是單位繳納的部分。
計(jì)提11月工資 借以前年度損溢調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 匯算清繳填寫金,查看明細(xì)表應(yīng)付職工薪酬-工資,看貸方金額 貸方金額包含計(jì)提11月工資嗎
你好,是的是包括的
好的,多謝
你好,不用客氣的了。