可以延期繳稅,就是你這個月認證之后有留底,下一個月留底抵欠。但是附加稅需要正常交,有滯納金。
老師,我這邊一家個人獨資公司在辦理注銷的時候系統(tǒng)提示不通過 原因是第二季度報經(jīng)營所得時有繳納了365的稅款,現(xiàn)在辦理注銷減免扣除數(shù)變成一年了導致已繳納的稅款需要退稅。 當時去稅局門前提交注銷資料時選擇了放棄退稅,現(xiàn)在稅局打電話說要改申報表,請問怎么改呢?
就是有一個問題需要請教一下啊,我們公司上個月就是收到了房租發(fā)票的專票,然后他們票開錯了,就導致我們整個二月報稅就沒有進項,可能我們產(chǎn)生增值稅的話會有7萬多塊錢,然后老板他就是嗯,不太想交這個稅嗎?然后就是我就在想,如果我去找稅管員的話,這個會有辦法說可以少交一點嗎。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
你好,我個稅里顯示有三家單位給我發(fā)工資,一家是親戚的空殼公司每月虛擬申報3千工資,另外一家是我建造師掛靠公司繳納了社保,也每個月虛報3千工資,實際上班的公司沒有繳納社保,國企派遣代發(fā)工資公司,但都扣繳相應的個稅,由于去年不懂個稅操作,沒有對虛擬發(fā)放工資的事宜提出申訴導致失誤多繳納個稅,隨后我又申請退稅申請,現(xiàn)在稅務顯示要我提供證明材料,我該提供什么材料,謝謝!
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報?
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
老師你說的我沒明白,能不能說具體一點
操作流程能不能說具體一點
就是申報了之后不交稅, 本月認證了,下一個月申報抵扣留底 截止到這一步,還有哪里不明白?
這樣的話滯納金按多少繳納?
未繳納的增值稅乘以天數(shù)乘以萬分之5。