你好,其實(shí)這個(gè)不影響什么。不改也無妨
殘保金被要求更正申報(bào),但是殘保金表填列是根據(jù)上年工資總額填的,現(xiàn)在只更正申報(bào)殘保金,不修改工資表和財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎,會不會有影響,以后會不會篩查出來表的數(shù)字不一樣,被要求全部更正
老師,我單位前任會計(jì)已離職,她當(dāng)時(shí)把22年第四季度季報(bào)把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)報(bào)錯(cuò)多了26000多,導(dǎo)致23年的年初數(shù)也多了,但是23年的第一季度季報(bào)期末數(shù)沒問題,現(xiàn)在做匯算清繳請問我需要去更正22年第四季度的期末數(shù)據(jù)嗎?如果不更正會有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請問我們印花稅報(bào)錯(cuò)了從20年到22年,會計(jì)報(bào)印花稅是按認(rèn)證抵扣時(shí)間報(bào),不是發(fā)生書立合同報(bào),有些已經(jīng)報(bào)了,但是時(shí)間不對,現(xiàn)在手上還有一千多w沒有報(bào),21-22年的,這個(gè)如果處理呢,如果更改一期期改太多了,會引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師 在工商年報(bào)中發(fā)現(xiàn)之前年度認(rèn)繳金額和實(shí)繳金額連續(xù)五年都填錯(cuò)了 而且錯(cuò)的很離譜 請問今年更正正確的會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
請問老師,我發(fā)現(xiàn)前會計(jì)在報(bào)2023年第二季度所得稅時(shí),營業(yè)收入、營業(yè)成本她都填的4~6月的數(shù)據(jù),是不是應(yīng)該填1~6月的數(shù)據(jù)?我需要更正嗎?怎么更正?
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,也給別企業(yè)加工玉米掙加工費(fèi),我開出的發(fā)票稅率是多少
老師好,請問高企即征即退,公可收到的稅務(wù)咨詢費(fèi)1000多塊錢需要作為即征即退進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)倖幔?/p>
請問公司注銷時(shí)賬上既有無法收回的應(yīng)收賬款30萬,也有無法支付的應(yīng)付賬款35萬,需如何處理,能互抵嗎?
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師好!我公司是新辦企業(yè),未取得收入。4月份取得了一張專票,這個(gè)月認(rèn)定為一般納稅人。請問這張專票可以抵扣嗎?
老老師 我們是一家加油站(普通合伙企業(yè))每個(gè)月交個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的會計(jì)分錄是?
老師,我們有一家餐飲小店,公司注冊的是餐飲服務(wù),現(xiàn)在有個(gè)客戶想大批量買包子,發(fā)票可以開包子嗎,平時(shí)開的是餐飲服務(wù)。
老師,你好。我單位員工有一筆生育津貼發(fā)放,產(chǎn)假期間沒有工資,公司只交社?!,F(xiàn)在這筆分錄該咋做
請問:我們公司出差辦事請領(lǐng)導(dǎo),車票開個(gè)人名稱可以從我們公司報(bào)賬嗎