修改 不修改有風(fēng)險(xiǎn) 你去年期末和今年起初得是一樣的
老師,我想問一下,上一任會計(jì)由于1月太忙,所以沒按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
老師,因?yàn)槿ツ陼?jì)應(yīng)收應(yīng)付沒有重分類的,導(dǎo)致負(fù)數(shù),現(xiàn)在把23年年初數(shù)據(jù)重分類調(diào)整為正數(shù)了,去年12月份第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也修改了,但是現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)平均值還是以前負(fù)數(shù)的平均值,那這個(gè)需要怎么辦?
老師,我單位前任會計(jì)已離職,她當(dāng)時(shí)把22年第四季度季報(bào)把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)報(bào)錯(cuò)多了26000多,導(dǎo)致23年的年初數(shù)也多了,但是23年的第一季度季報(bào)期末數(shù)沒問題,現(xiàn)在做匯算清繳請問我需要去更正22年第四季度的期末數(shù)據(jù)嗎?如果不更正會有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我2023年5月,新注冊小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn),幾個(gè)問題,一,7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅,什么時(shí)候退稅呢?二,2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了,導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí),數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了,銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了,那我4季度申報(bào)時(shí),要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
老師,公司承擔(dān)了全額社保,在申報(bào)個(gè)稅時(shí),屬于個(gè)人部份的要不要填在專項(xiàng)扣除里了,還是直接填0
老師我們購買的軟件,分兩次付款,付了第一次款,第二次款不知道什么時(shí)候付,付第一次款的時(shí)候能記入無形資產(chǎn)嗎?
商貿(mào)出口企業(yè)出口視同內(nèi)銷的產(chǎn)品取得的運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
營業(yè)外收入需要報(bào)未開票收入增值稅嗎
個(gè)稅中的商業(yè)健康保險(xiǎn)指的是什么?
老師,中級考試報(bào)名網(wǎng)站有么
在填稅收調(diào)查表時(shí),外購生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)包括哪些項(xiàng)目
什么情況下收到客戶錢款,不給他開票(他不要發(fā)票) 我們也不申報(bào)未開票收入增值稅,只入收入報(bào)企業(yè)所得稅
老師,那個(gè)辦公用品進(jìn)項(xiàng)可抵扣嗎
你好,請問公司如何成立工會經(jīng)費(fèi)?
老師,原因我知道,就是因?yàn)樗?dāng)時(shí)把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款多填了26000,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)也多了26000,如果我不去更正就會導(dǎo)致23年的年初數(shù)一直對不上數(shù)對不對?我現(xiàn)在去更正是只能去稅務(wù)大廳更正是嗎?
對的 電子稅務(wù)局 我要查詢 稅費(fèi)申報(bào)及繳納 作廢申報(bào)試下
好的老師,謝謝,再問一下如果去大廳更正需要哪些資料?
紙質(zhì)的申報(bào)表公章身份證
好的,謝謝老師
不用客氣了,周末愉快