修改 不修改有風(fēng)險(xiǎn) 你去年期末和今年起初得是一樣的
老師,我想問(wèn)一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒(méi)按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來(lái)的跨年發(fā)票她在21年12月也沒(méi)有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師,因?yàn)槿ツ陼?huì)計(jì)應(yīng)收應(yīng)付沒(méi)有重分類的,導(dǎo)致負(fù)數(shù),現(xiàn)在把23年年初數(shù)據(jù)重分類調(diào)整為正數(shù)了,去年12月份第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也修改了,但是現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)平均值還是以前負(fù)數(shù)的平均值,那這個(gè)需要怎么辦?
老師,我單位前任會(huì)計(jì)已離職,她當(dāng)時(shí)把22年第四季度季報(bào)把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)報(bào)錯(cuò)多了26000多,導(dǎo)致23年的年初數(shù)也多了,但是23年的第一季度季報(bào)期末數(shù)沒(méi)問(wèn)題,現(xiàn)在做匯算清繳請(qǐng)問(wèn)我需要去更正22年第四季度的期末數(shù)據(jù)嗎?如果不更正會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我2023年5月,新注冊(cè)小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn),幾個(gè)問(wèn)題,一,7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅,什么時(shí)候退稅呢?二,2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了,導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí),數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過(guò)來(lái)了,銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了,那我4季度申報(bào)時(shí),要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
老師,公司要減資,注冊(cè)資金5000萬(wàn),減到650萬(wàn),未分利潤(rùn)為負(fù)數(shù)-660萬(wàn),這個(gè)退回股東的錢咋算
老師,我是加油站,一般納稅人,收入有普票,專票還有無(wú)票,對(duì)于我開(kāi)普票和老師,勞務(wù)派遣公司開(kāi)專票,工資組成有工資,社保,勞務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票我怎么開(kāi),收票方是銀行,
老師好,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款二級(jí)科目有個(gè)借方的社保掛賬要怎么沖賬
老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢下,我們公司另外一個(gè)分公司接項(xiàng)目,甲方一直沒(méi)錢付款,公司都注銷了,現(xiàn)在化債要付款了,我們可以用另外一個(gè)分公司開(kāi)票去結(jié)賬不呀
老師,銀行承兌匯票提前取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)高嗎?
公司有一批貨,要運(yùn)到外地港口,快遞公司包裝不合規(guī),托盤損壞,不能進(jìn)港,重新?lián)Q托盤裝貨這個(gè)費(fèi)用快遞公司轉(zhuǎn)賬給我們了,我們要給對(duì)方開(kāi)票,開(kāi)什么稅目
抖音團(tuán)購(gòu),使用代金券怎么做賬?
老師,從代賬公司接過(guò)來(lái)的賬,可以新建賬套嗎?如果可以新建賬套應(yīng)該注意什么問(wèn)題?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個(gè)人跟公司有什么不同,哪種交的稅更多,就是轉(zhuǎn)讓給個(gè)人跟轉(zhuǎn)讓給公司哪個(gè)要交更多的稅
老師,A 票,然后部分紅沖了,開(kāi)了紅字發(fā)票B票,但是現(xiàn)在又不需要紅沖了,那B票還能再紅沖么?還是說(shuō)只能重新把原來(lái)紅沖的再開(kāi)出來(lái)
老師,原因我知道,就是因?yàn)樗?dāng)時(shí)把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款多填了26000,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)也多了26000,如果我不去更正就會(huì)導(dǎo)致23年的年初數(shù)一直對(duì)不上數(shù)對(duì)不對(duì)?我現(xiàn)在去更正是只能去稅務(wù)大廳更正是嗎?
對(duì)的 電子稅務(wù)局 我要查詢 稅費(fèi)申報(bào)及繳納 作廢申報(bào)試下
好的老師,謝謝,再問(wèn)一下如果去大廳更正需要哪些資料?
紙質(zhì)的申報(bào)表公章身份證
好的,謝謝老師
不用客氣了,周末愉快