你好;? ?如果你申報(bào)期錯(cuò)了; 造成少見繳納;就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的;? 而且會(huì)扣分;罰款的; 有滯納金的
老師,2019年11月時(shí)etc卡開的電子普票稅額當(dāng)時(shí)在專票勾選平臺上沒有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬,但今年2020年我查以前的專票時(shí)發(fā)現(xiàn)勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費(fèi)用etc過路費(fèi)入賬了,沒抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào),我不想為30元再去更正2019年年報(bào),不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認(rèn)證以后長時(shí)間是滯留票,稅務(wù)上管嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報(bào)表就有變動(dòng)了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
老師,我想問下公司做電商一直沒有申報(bào)收入(兩年多時(shí)間),稅局出臺的留抵稅額退稅可以申請嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?不申請?jiān)趺刺幚砟亍I钲诘貐^(qū) 另外前期賬務(wù)找的代理記賬,很多進(jìn)項(xiàng)票沒抵扣找不到了該如何處理 其中有些進(jìn)項(xiàng)票是老板開的個(gè)人用品發(fā)票,例如眼鏡這些,和公司經(jīng)營無關(guān)的,要怎么處理好,可以認(rèn)證嗎?
老師好,我們是21年12月才成立的一家小企業(yè),現(xiàn)在做21年的工商年報(bào)。之前填過了,不過后來打電話說有2處錯(cuò)誤要修改一下,一個(gè)是認(rèn)繳出資日期,說是按企業(yè)成立時(shí)間填好,實(shí)際上21年實(shí)繳出資額是0,這樣改認(rèn)繳出資日期會(huì)有沖突嗎?還有一個(gè)是填資產(chǎn)狀況:我們21年12月成立,建賬是22年1月建賬的,當(dāng)時(shí)把21年發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)數(shù)當(dāng)成期初數(shù)了,是資產(chǎn)2萬,負(fù)債2萬,現(xiàn)在打電話說我們這樣不可以,說是資產(chǎn)80萬(認(rèn)繳出資額),所有者權(quán)益必須有數(shù),讓我們修改,請問老師,我該如何修改嗎?
老師,請問我們印花稅報(bào)錯(cuò)了從20年到22年,會(huì)計(jì)報(bào)印花稅是按認(rèn)證抵扣時(shí)間報(bào),不是發(fā)生書立合同報(bào),有些已經(jīng)報(bào)了,但是時(shí)間不對,現(xiàn)在手上還有一千多w沒有報(bào),21-22年的,這個(gè)如果處理呢,如果更改一期期改太多了,會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
建廠初購置的臨時(shí)板房,支付的臨電臨水線覽等計(jì)入什么科目。
攤銷防空地下室易地建設(shè)費(fèi)怎么做分錄
老師,出口貨物報(bào)關(guān)單的出口日期和出口退稅聯(lián)的出口日期不一致,按哪個(gè)?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問題?還是不要記賬?讓對方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,圖3我要怎么選?
老師,您好,公司是一般納稅人,請問23年稅務(wù)需要開數(shù)電票,開了10塊,忘記做收入,那我這邊可以把這個(gè)收入補(bǔ)到今年嗎?
老師像那種零售行業(yè)無票收入做開發(fā)票收入多少占比要適合?
老師物業(yè)管理公司出租電梯廣告位置這個(gè)營業(yè)執(zhí)照里面有范圍嗎?有是開2圖這個(gè)嗎?
公司承擔(dān)個(gè)人部分社保,那匯算清繳,個(gè)人部分能稅前扣除嗎
老師,你好,24年工商年報(bào)申報(bào)的,利潤總額,是稅務(wù)系統(tǒng)上調(diào)增減后的利潤嗎
老師好,我單位是一般納稅人,銷售玉石需要繳納13%的增值稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)決定成立一個(gè)子公司,是繳納1%的增值稅嗎?是按銷售額繳納嗎?
老師我現(xiàn)在一個(gè)月一個(gè)月更改正確所屬期的話從20幾個(gè)月,很多,能不能以前的不管,現(xiàn)在手上的就在當(dāng)月報(bào)?因?yàn)?1-2022年的印花稅都是按月申報(bào),22年下半年才是按季申報(bào),如果更改很多期的
你好; 要按期去 改哈; 不是直接今年一次報(bào)的??
要改就改二十多個(gè)月,太多了,稅局不會(huì)查嗎
我們都是采購發(fā)票入賬沒合同,我們留底有150w,這150w沒抵扣,所以會(huì)計(jì)都沒報(bào)印花稅,認(rèn)證了才報(bào),也就是說報(bào)所屬期錯(cuò)了,如果要改就從20-22年,二十幾個(gè)月全部改,以前印花稅是月報(bào),22年下半年才是季報(bào),我可以把手上沒有報(bào)的印花稅這個(gè)月報(bào),不回到它所屬期了嗎?
我們按采購發(fā)票含稅金額報(bào)印花稅的,采購合同是沒有,有些供應(yīng)商都不提供的采購合同的,因?yàn)楹贤灪昧撕罄m(xù)又改線,數(shù)量,金額都變所以他們直接以最后確定的開發(fā)票,不提供合同了
你好; 你的改的月份多了; 稅務(wù)局會(huì)預(yù)警的;? ?你本身就錯(cuò)誤了; 就只能去改哈? ?
嗯,謝謝老師
不客氣的; 注意下就行了。?