是的,對(duì)的。填寫1~6月份的合計(jì)電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。
老師,我在報(bào)第二季度所得稅時(shí),營業(yè)收入和營業(yè)成本還有利潤總額填的是二季度的累計(jì)數(shù),沒有填本年累計(jì)數(shù),并且已經(jīng)繳費(fèi),應(yīng)該怎么辦?
老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù),填寫季度合計(jì),還是本年累計(jì)數(shù)呢,比如我要申報(bào)第二季度數(shù)據(jù)是填寫4-6月還是1-6月數(shù)據(jù)呢
老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會(huì)有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
請(qǐng)問老師,我發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)在報(bào)2023年第二季度所得稅時(shí),營業(yè)收入、營業(yè)成本她都填的4~6月的數(shù)據(jù),是不是應(yīng)該填1~6月的數(shù)據(jù)?我需要更正嗎?怎么更正?
本年第一季度數(shù)據(jù)有改動(dòng),但是我核對(duì)了營業(yè)收入和營業(yè)成本,還是有利潤總額不變。現(xiàn)在準(zhǔn)備填報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅。請(qǐng)問我需要更正第一季度報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎
老師,公司付合同款的時(shí)候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費(fèi)錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計(jì)發(fā)生借貸的時(shí)候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報(bào)24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請(qǐng)教下這個(gè)表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個(gè)公司稅務(wù)異常,以前沒有報(bào)稅,可以直接做匯算清繳嗎
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
系統(tǒng)顯示該所屬期的申報(bào)記錄不是最后一筆,當(dāng)前系統(tǒng)只支持更正最后一筆申報(bào)記錄
那你就帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局。
好的好的
不用客氣,工作愉快。