您好,這個是哪方面的應收款,是暫估
老師,請問下,公司購買材料,款未付,發(fā)票未到,但是主管要求做賬,借:原材料,其他應收款—暫估進項稅;貸:應付賬款。 其他應收款—暫估進項這個科目不明白
老師,原材料暫估時能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應付賬款-暫估款,等實際發(fā)票收到時,借:應付賬款-暫估款 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
應付賬款暫估應付款,到票的時候可以做進其他應付款嗎,圖片上這樣做賬可以嗎
老師你好,暫估入賬,借工程施工—材料費,貸應付賬款暫估款,等來了發(fā)票時,我可不可以這樣做,借,應付賬款暫估款,借,進項稅,貸,銀行存款??這樣做賬,發(fā)票貼在哪個憑證后面??
以前 管理費用-其他 應付賬款-暫估 后面我收到購買原材料進項發(fā)票 可以重回前面的暫估款嗎
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,實際中在計算盈虧平衡點的時候,例如管理費用下的生活費,差旅費,辦公費等常見的費用,屬于變動成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項稅207002.94,進項稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費,手續(xù)費也不是規(guī)定好的,老板又要求按實際收到的錢確認收入,這樣的話,怎么做賬