借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費用??借:進項稅? 貸:應付賬款-XX公司 ?
老師,原材料暫估時能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應付賬款-暫估款,等實際發(fā)票收到時,借:應付賬款-暫估款 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
老師你好,暫估入賬,借工程施工—材料費,貸應付賬款暫估款,等來了發(fā)票時,我可不可以這樣做,借,應付賬款暫估款,借,進項稅,貸,銀行存款??這樣做賬,發(fā)票貼在哪個憑證后面??
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應付賬款-暫估 發(fā)票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應付賬款 借 原材料 進項稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應付賬款 但是我賣出去了 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 發(fā)票回來要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應付賬款 借 庫存商品 進項稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來7元 不影響所得稅和庫存?
建筑企業(yè)1月暫估成本60萬并已結轉(zhuǎn),5月回來不含稅票只有55萬,以后不回來票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應付賬款-暫估60 2、借:主營業(yè)務成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應付賬款55 5、借:主營業(yè)務成本-5 貸工程施工-暫估-5,這樣對嗎?
請問老師 房屋建筑物固定資產(chǎn)暫估入賬分錄這樣寫對不對 借:固定資產(chǎn)–暫估入賬 貸:在建工程 貸:應付賬款–暫估工程款 收到發(fā)票時: 借:應付賬款–暫估工程款 貸:應付賬款–正常應付款
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預收賬款增加好,還是應收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應收賬款未達到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應收賬款(待清算),貸主營業(yè)務收入,然后再根據(jù)當月銀行收款做借銀行存款貸應收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務服務部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
沒看懂計算公式,麻煩再講解一下
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進項票,可以選擇簡易計稅嗎
老板說沒票財務應該幫處理怎么回復
老師,我銷售和收匯都是按照當月第一個工作日匯率,一般出口兩三個月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結匯)匯率7.3 ,收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應收賬款720對嗎?