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以前 管理費(fèi)用-其他 應(yīng)付賬款-暫估 后面我收到購(gòu)買原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 可以重回前面的暫估款嗎

2021-08-24 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-24 17:32

你好,可以這么做的。

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快賬用戶3144 追問 2021-08-24 17:34

具體賬務(wù)怎么處理 詳細(xì)

具體賬務(wù)怎么處理 詳細(xì)
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齊紅老師 解答 2021-08-24 17:36

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款是這么做的嗎?現(xiàn)在借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶3144 追問 2021-08-24 17:39

夠材料票 應(yīng)該計(jì)入借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 這兩個(gè)怎么轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2021-08-24 17:41

原材料領(lǐng)用嗎?還是怎么轉(zhuǎn),你說的怎么轉(zhuǎn)沒看懂。

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快賬用戶3144 追問 2021-08-24 17:42

這個(gè)原材料進(jìn)項(xiàng)票怎么重管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-08-24 17:43

借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),不是寫了這個(gè)分錄啦。

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快賬用戶3144 追問 2021-08-24 17:46

我的進(jìn)項(xiàng)票一共有 庫(kù)存商品8500 進(jìn)項(xiàng)稅150 應(yīng)付賬款8650 怎么沖前面的 分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-08-24 17:47

借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 具體的金額看你之前賬上的金額。 然后做庫(kù)存商品的

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快賬用戶3144 追問 2021-08-24 17:53

不明白 之前的分錄是 借 管理費(fèi)用-其他9000 貸 應(yīng)付賬款9000 請(qǐng)你寫詳細(xì)點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2021-08-24 17:56

借應(yīng)付賬款9000 借管理費(fèi)用-9000

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快賬用戶3144 追問 2021-08-24 17:58

我前面的進(jìn)項(xiàng)票你看了嗎 應(yīng)付賬款一共才8650

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齊紅老師 解答 2021-08-24 17:59

但是你暫估的你全部都得紅沖。

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快賬用戶3144 追問 2021-08-24 18:01

不明白應(yīng)付賬款一共8650 怎么沖9000

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齊紅老師 解答 2021-08-24 18:02

你暫估多少 沖多少 不是看你發(fā)票 你之前是暫估的 都要沖

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快賬用戶3144 追問 2021-08-24 18:04

什么呀 這不是亂寫嗎 我上月暫估5萬這月什么都沒有 就給沖回來嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-24 18:07

我怎么是胡說 你看你自己?jiǎn)柕?你問暫估怎么沖 肯定是你當(dāng)時(shí)暫估多少?zèng)_多少 發(fā)票到了沖暫估 發(fā)票沒有到的你得繼續(xù)暫估 你暫估9000 發(fā)票到了8650 借應(yīng)付貸管理費(fèi)用9000 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款8650 之前的暫估的繼續(xù)暫估 因?yàn)樗陌l(fā)票沒有到

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你好,可以這么做的。
2021-08-24
先做 借:應(yīng)付賬款 9800 貸:管理費(fèi)用 9800 再按照發(fā)票做正確的處理就行
2021-10-10
你好,這個(gè)就是暫估的科目,等來了發(fā)票你沖了就可以的
2020-08-14
借,原材料 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 貸銀行存款等 根據(jù)發(fā)票做這個(gè)處理
2022-03-06
需要沖回原來的分錄,再按發(fā)票進(jìn)行暫估入庫(kù)。你說的分錄,屬于不合規(guī)的分錄。
2021-03-29
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