您好,是的,計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)
老師好,7月份當(dāng)月計(jì)提是不是 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
老師 計(jì)提單位社保費(fèi) 借 管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 也是下個(gè)月摘要是發(fā)放工資嗎 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 您看是這樣嗎
老師我們財(cái)務(wù)經(jīng)理要求計(jì)提工資和社保,社保要求計(jì)提明細(xì)分錄是不是這樣的 借:管理費(fèi)用/社保費(fèi)企業(yè)部分/養(yǎng)老保險(xiǎn)/醫(yī)療保險(xiǎn)/工傷保險(xiǎn)/失業(yè)保險(xiǎn) 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 是這樣做嗎? 工資計(jì)提分錄如下 借:管理費(fèi)用/工資/基本工資/績(jī)效工資/獎(jiǎng)金/等等 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 這樣做對(duì)嗎
8月份是就是應(yīng)該計(jì)提9月份的社保費(fèi),8月份的工資在8月計(jì)提9月進(jìn)行發(fā)放是吧,老師, 社保計(jì)提 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸,應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi), 8月份末計(jì)提8月份工資:借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 這樣對(duì)嗎
個(gè)人社保計(jì)入應(yīng)付職工薪酬工資嗎,還是應(yīng)付職工社保,計(jì)提工資,計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄
往來(lái)款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬(wàn)元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來(lái)購(gòu)買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師,員工去工廠驗(yàn)貨,報(bào)銷的住宿費(fèi)跟交通費(fèi),記入什么科目?
老師,我想問(wèn)一下,驗(yàn)資報(bào)告是由誰(shuí)出的?我注冊(cè)資金轉(zhuǎn)進(jìn)去了,多久款可以轉(zhuǎn)出來(lái)使用?
個(gè)稅扣繳端人員報(bào)送成功了為什么系統(tǒng)還顯示有代報(bào)送人員需要提交呢
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率?
老師您好,以前代帳做的帳,進(jìn)項(xiàng)稅走到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是認(rèn)證了以后卻沒(méi)有轉(zhuǎn)出來(lái),我核對(duì)了了一下實(shí)際的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是100083.78. 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)分錄我這樣做對(duì)嗎
出售了一臺(tái)車,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是否需要增值稅報(bào)稅:按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額。
停薪留職的人,公司還要買社保嗎?
老師您好,我想給公司管理群發(fā)一條信息,。就是我們是一般納稅人,想要對(duì)方公司給我們開(kāi)具專票,這個(gè)通知該怎么規(guī)范發(fā)布呢?因?yàn)楹枚鄦T工報(bào)銷的,采購(gòu)的都是開(kāi)具13稅率的普票