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老師好,7月份當(dāng)月計(jì)提是不是 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保

2020-12-03 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-03 20:10

您好 是的 這樣賬務(wù)處理正確的

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快賬用戶9162 追問 2020-12-03 20:12

都分開兩個(gè)憑證寫,都寫在7月份里

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齊紅老師 解答 2020-12-03 20:13

可以合作一起寫 也可以分開寫 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 上交 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9162 追問 2020-12-03 20:16

然后,次月發(fā)放6月份工資的憑證 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 這憑證肯定也是寫在7月份里面吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 20:17

這個(gè)是計(jì)提工資的次月寫的 比如7月計(jì)提 8月份發(fā)放就寫

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快賬用戶9162 追問 2020-12-03 20:18

不是,我憑證的放那個(gè)月搞不清楚啊

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齊紅老師 解答 2020-12-03 20:20

比如您7月份計(jì)提當(dāng)月的 就放7月份的工資表憑證 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 然后8月份發(fā)放 就放發(fā)放工資的附件啊 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款

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快賬用戶9162 追問 2020-12-03 20:51

就是上頭計(jì)提放7月份的憑證里面, 下面8月份發(fā)放7月份工資就放在8月份憑證里面

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齊紅老師 解答 2020-12-03 20:54

是的 分別放不同的附件

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快賬用戶9162 追問 2020-12-03 21:17

8月份上交社保,是不是扣8月份的社保,?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 21:19

8月份上交社保 上交分錄是扣8月份的社保

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快賬用戶9162 追問 2020-12-03 21:20

不是8月份也要計(jì)提工資和社保

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齊紅老師 解答 2020-12-03 21:21

是的?8月份也要計(jì)提工資和社保 然后要繳納8月份的社保

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快賬用戶9162 追問 2020-12-03 21:24

然后也要交個(gè)人所得稅?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 21:25

申報(bào)個(gè)人所得稅后 繳納個(gè)人所得稅

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快賬用戶9162 追問 2020-12-03 21:29

就是根據(jù)計(jì)提的工資社保,申報(bào)個(gè)人所得稅,在8月1號(hào)到15里面申報(bào)進(jìn)去?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 21:29

根據(jù)計(jì)提的工資 個(gè)人承擔(dān)的社保部分 填表申報(bào)

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快賬用戶9162 追問 2020-12-03 21:30

申報(bào)時(shí)間是對(duì)的吧,1號(hào)到15號(hào)里面

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齊紅老師 解答 2020-12-03 21:31

不一定的 如果遇到節(jié)假日會(huì)順延

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您好 是的 這樣賬務(wù)處理正確的
2020-12-03
你好,管理費(fèi)用月末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2021-10-18
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的,但是9月的只能在9月計(jì)提,不可在8月
2024-09-11
你好,這個(gè)沒有問題的,正確的。
2024-10-17
對(duì),是的,是這么做的。
2023-07-04
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