同學(xué)你好! 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月交社保時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 銀行存款
請(qǐng)問(wèn)下老師,社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對(duì)不對(duì)… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
社保,計(jì)提借::管理費(fèi)用-工資 37618.80 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資37618.80 計(jì)提個(gè)人社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1484.84 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保1484.84 支付工資分錄怎么做
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 工資有社保和個(gè)稅怎么做 計(jì)提:借 管理費(fèi) 其他應(yīng)收款—社?!獋€(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬—社?!獋€(gè)人 貸:銀行 其他應(yīng)收款—社保 個(gè)稅 對(duì)嗎?
你好,社保個(gè)人部分公司承擔(dān),怎么做分錄 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 5000 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保 800(假設(shè)社保公司部分) 管理費(fèi)用-福利400(假設(shè)社保個(gè)人部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 800 應(yīng)付職工薪酬-福利 400. 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸:銀行存款 5000 支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保800 應(yīng)付職工薪酬-福利400 貸:銀行存款1200 這樣子做分錄對(duì)嗎 公司福利菲一年不能超過(guò)工資總額的多少?
計(jì)提工資和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄如下是否正確? 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用–工資 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 應(yīng)付職工薪酬–社保(單位) 其他應(yīng)付款–社保(個(gè)人) 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 其他應(yīng)付款–社保 應(yīng)付職工薪酬–社保 貸:銀行存款
老師,你有沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除的明細(xì)表嘞
老師,因質(zhì)量問(wèn)題,客戶對(duì)公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開(kāi)票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認(rèn)收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個(gè)公司每個(gè)月開(kāi)出去幾張普票,金額也不大,但是沒(méi)有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒(méi)有要過(guò)專票),沒(méi)有進(jìn)行抵扣過(guò),我現(xiàn)在賣出去,開(kāi)發(fā)票要按多少的稅點(diǎn)
老師,個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得用不用計(jì)提?。咳绻?jì)提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險(xiǎn),在保險(xiǎn)公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個(gè)人都要報(bào)工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)還可以加計(jì)抵減嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,借方寫負(fù)數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒(méi)有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個(gè)付款單可以作為憑證附件嗎