你好,不對。 計提工資和社保的時候,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬–工資,?應(yīng)付職工薪酬–社保 繳納社保的時候,借:應(yīng)付職工薪酬–社保,其他應(yīng)收款—個人負擔(dān)的社保,貸:銀行存款 發(fā)放工資的時候,借:應(yīng)付職工薪酬–工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款—個人負擔(dān)的社保

1.計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金(單位部分) 借:管理費用-社保(單位部分) 管理費用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
請問下老師,社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提社保: 借:管理費用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人
老師好,每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計提時: 工資部分: 借:管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費用-社會保險(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 借:管理費用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計提時、借:管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費用-社保費,貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個人社保,貸:銀存款。
老師公司掛靠社保的,個人所得稅怎么申報啊,這個社保要全額收回來
老師,您好,請問下企來受益人備案是必須做的嗎?
廣告費一千元以下可以自行墊付報銷,一千元以上的廣告費就要對公支付,這樣做可以吧
老師,供應(yīng)商開紅字發(fā)票給我方,分錄怎么做?
前年一般納稅人利潤總額為負,投標(biāo)商讓要求寫說明原因,如何寫,懂得老師回答謝謝
審計人員在審查某廠在產(chǎn)品時,了解到如下情況:1)該廠生產(chǎn)甲產(chǎn)品,開始加工時一次投料,每投入1公斤A材料,可制成0.95公斤甲產(chǎn)品,且在產(chǎn)品重量隨加工程度變化而遞減;2)1月15日經(jīng)實地盤點,在產(chǎn)品盤存數(shù)為480公斤(加工程度為80%,1公斤原材料可制成0.96公斤在產(chǎn)品)3)1月1日至15日甲產(chǎn)品完工入庫1900公斤4)1月1日至15日領(lǐng)用A材料2200公斤要求:推算上一年12月31日在產(chǎn)品賬面盤存數(shù)400公斤(加工程度為40%,1公斤原材料可制成0.98公斤在產(chǎn)品)的正確性,并由此說明其可能對會計報表項目的影響
老師好,我們是汽車修理公司,比如去年給一個單位修車,趕在12底給這個單位把發(fā)票開了,他們當(dāng)時沒有付款,然后次年又把發(fā)票作廢了重新開具,長期這樣操作的話會有風(fēng)險不
你好,老師我兼職的公司發(fā)放工資是按季發(fā),這允許嗎,在有我報個稅怎么報呢
有筆貨代業(yè)務(wù),某單位接收的是門到門業(yè)務(wù),其中我們做了上海清關(guān)地到重慶某碼頭的換單,清關(guān),我們這個業(yè)務(wù)能否開具免稅發(fā)票?
你好,老師,我想咨詢下我們公司有一筆報銷款22000元,是公司制作門窗的費用,員工個人已支付,現(xiàn)拿了對方公司給我司開的發(fā)票報銷,這個金額比較大,如果對公轉(zhuǎn)給他個人的話可以嗎?稅務(wù)風(fēng)險大嗎?他除了發(fā)票還需要提供什么單據(jù)呢?
我用的其他應(yīng)付款
計提的時候應(yīng)付職工薪酬–社保 這里是把個人和公司的部分放在一起了嗎?
你好,把其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款,也是可以的。 計提社保的時候,只是計提公司負擔(dān)的部分。
那就是計提工資時候把個人社保部分和工資的合計一起了嗎? 借:管理費用–工資 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放工資時同時代扣社保分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:其他應(yīng)付款–社保 銀行存款
然后計提公司承擔(dān)的社保部分做另一個分錄。借:管理費用–社保 貸:應(yīng)付職工薪酬–社保 上繳社保時 借:應(yīng)付職工薪酬–社保 貸:銀行存款
我理解的對不對?
你好,繳納社保的時候,還需要包括個人部分。分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬–社保,其他應(yīng)付款–社保(個人部分),貸:銀行存款? 其他你描述都是對的
?可能是我思路不對,會覺得有點亂
是針對這個問題,還有什么疑問嗎?