你好,不對。 計(jì)提工資和社保的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬–工資,?應(yīng)付職工薪酬–社保 繳納社保的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬–社保,其他應(yīng)收款—個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,貸:銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬–工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款—個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
1.計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保/公積金(單位部分) 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計(jì)提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
請問下老師,社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對不對… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
老師好,每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計(jì)提時(shí): 工資部分: 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
請問老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計(jì)提時(shí)、借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:銀存款。
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開免稅普票的,后面因?yàn)橛锌蛻粜枨缶烷_票專票3%,請問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領(lǐng)導(dǎo)都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來,也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個(gè)體戶不做賬那種簡易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬對方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無票收入還會(huì)產(chǎn)生印花稅嗎
老師,增值稅申報(bào)附表四的,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額再怎么填?期初余額是系統(tǒng)帶出來之前預(yù)繳的稅額
董孝彬老師好,問題還沒有搞明白,請您繼續(xù)回答一下我的問題可以嗎?
老師 公司按最低繳費(fèi)基數(shù)繳納社保 公司注銷時(shí)會(huì)不會(huì)需要補(bǔ)足社保才能注銷嗎?
應(yīng)稅發(fā)生地是什么意思
請問老師,公司未轉(zhuǎn)為一般納稅人的時(shí)候,收到的專票,在轉(zhuǎn)為一般納稅人以后,可以抵扣么?
小規(guī)模是以季為營利計(jì)算的嗎
老師,公司出具借條給員工,您有模板嗎?
我用的其他應(yīng)付款
計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬–社保 這里是把個(gè)人和公司的部分放在一起了嗎?
你好,把其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款,也是可以的。 計(jì)提社保的時(shí)候,只是計(jì)提公司負(fù)擔(dān)的部分。
那就是計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保部分和工資的合計(jì)一起了嗎? 借:管理費(fèi)用–工資 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放工資時(shí)同時(shí)代扣社保分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:其他應(yīng)付款–社保 銀行存款
然后計(jì)提公司承擔(dān)的社保部分做另一個(gè)分錄。借:管理費(fèi)用–社保 貸:應(yīng)付職工薪酬–社保 上繳社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬–社保 貸:銀行存款
我理解的對不對?
你好,繳納社保的時(shí)候,還需要包括個(gè)人部分。分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬–社保,其他應(yīng)付款–社保(個(gè)人部分),貸:銀行存款? 其他你描述都是對的
?可能是我思路不對,會(huì)覺得有點(diǎn)亂
是針對這個(gè)問題,還有什么疑問嗎?