是的,認(rèn)證后轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)就是那樣做的
你好老師,以前的進(jìn)項(xiàng)稅,每月沒(méi)認(rèn)證,計(jì)入應(yīng)交增稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在想認(rèn)證,是轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎?這個(gè)分錄對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
老師您好,之前有一些待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月我認(rèn)證并抵扣了,這樣就直接做分錄借進(jìn)項(xiàng)稅貸待認(rèn)證就行了對(duì)嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)月做帳有待認(rèn)證的發(fā)票,以前也沒(méi)把它轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)抵扣,也忘記了把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月我是直接把待認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師你好!7月和9月有了進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票先做了帳,但是沒(méi)有認(rèn)證(沒(méi)有做待抵扣認(rèn)證科目),11月認(rèn)證可以吧?如果這個(gè)月認(rèn)證了但是在年末沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以作為留底稅結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度吧?
老師我這月進(jìn)項(xiàng)稅額有一部分待認(rèn)證,那我這部分是不是直接做成待認(rèn)證然后以后認(rèn)證了在轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng),老師這個(gè)和應(yīng)交稅費(fèi)余額有影響嗎
老師,我第一天到代賬公司上班,發(fā)現(xiàn)同事做那個(gè)制造業(yè)的那個(gè)成本核算中的直接材料,不是品種法也不是分布法,不知道是怎么算出來(lái)的,請(qǐng)老師解密
出資人決定是什么樣的模板?
老師 那這個(gè)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅誰(shuí)去交 法人本人嗎? 還有就是怎么去交 法人本人能在自然人電子稅務(wù)局上操作嗎
銀行退回來(lái)的年費(fèi)記什么科目,取一筆款做備用金又記什么科目,取了一筆款做為備用金后面沒(méi)有票據(jù)一直掛在那怎么做賬,
老師,個(gè)稅扣繳端下載安裝的步驟,請(qǐng)告訴我,是不是和電子稅務(wù)局一樣的密碼
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)開(kāi)了出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明,怎么負(fù)數(shù)沖減申報(bào)?
其他業(yè)務(wù)成本科目,一般情況下可需要設(shè)置二級(jí)科目?
CPA每科學(xué)多少小時(shí)好呢?
會(huì)計(jì)交接的時(shí)候只給我 個(gè)稅申報(bào)密碼 和 社保申報(bào)密碼 這樣是可以的嘛
我想問(wèn)一下代理記賬公司結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照什么標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)的,就是有庫(kù)存商品,按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額,每個(gè)月應(yīng)該有余額嗎
是的,不需要把那個(gè)3級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)平
老師一個(gè)外派船員的公司,有一個(gè)員工,之前都是在外包單位發(fā)工資的,但是這個(gè)月還沒(méi)到時(shí)間發(fā)工資,需要提前預(yù)支工資,我可以用單位的對(duì)公賬戶給他發(fā)工資嗎,他的社保不在單位,在用工單位上著,
直接按借款處理,他收到工資時(shí)歸還
這種情況的不能走工資嗎
是的,不能按工資走,只能按借款處理