您好,出現(xiàn)這個(gè)情況是24年1季度盈利,如果匯繳后盈利要先彌補(bǔ)虧損的,工作中不建議1季度交所得稅,暫估費(fèi)用把利潤(rùn)降下來(lái),退稅是很大可能查賬的哦
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額300萬(wàn),2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)時(shí)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬(wàn),以用虧損彌補(bǔ)掉第一季度不交稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,需要調(diào)增繳稅,彌補(bǔ)的虧損額按300彌補(bǔ)?還是按300減10彌補(bǔ)?
老師,我在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),以前年度虧損可以不全部彌補(bǔ)嗎?比如我2021年虧損10萬(wàn),我可以22年彌補(bǔ)5萬(wàn),剩下的在23年彌補(bǔ)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有彌補(bǔ)虧損300萬(wàn),2023年利潤(rùn)累計(jì)290萬(wàn),如果排除其他因素,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳后還有10萬(wàn)的彌補(bǔ)虧損額嗎?
一般納稅人,24年第2季度交了企業(yè)所得稅,25年在匯算清繳彌補(bǔ)了以前年度虧損,之前第二季度交的企業(yè)所得能退回嗎?
你好!請(qǐng)教一下23年企業(yè)所得稅年報(bào)最后一列:當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額13586.61,我10月彌補(bǔ)了2740.08,我24年交了737.66那么我11月和12月怎么做賬不退稅呢
計(jì)提會(huì)影響到利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個(gè)公司,這公司一直沒(méi)開通全電發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤(rùn)是-100萬(wàn),凈資產(chǎn)是200萬(wàn),轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬(wàn),那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會(huì)給全體會(huì)員發(fā)放春節(jié)慰問(wèn)品入什么科目?
以前會(huì)計(jì)入賬入實(shí)收資本,但沒(méi)有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費(fèi)用100,這個(gè)年度銷售費(fèi)用1萬(wàn)多會(huì)提出警示
我們現(xiàn)在就是一季度暫估成本,這暫估成本,一季度就沒(méi)交企業(yè)所得稅,這個(gè)暫估成本有說(shuō)法嗎?必須要實(shí)際發(fā)生費(fèi)用并且有支付出去但沒(méi)有取得成本票?還是可以實(shí)際發(fā)生費(fèi)用,但是沒(méi)支付出去的,也可以暫估的?
您好,下月就紅沖嘛,目的就是1季度 不交所得稅,或者我們3月就匯繳申報(bào)了,那1季度 就可以彌補(bǔ)虧虧損了
沒(méi)懂后半句的意思,什么3月匯繳申報(bào)啥?1季度怎么個(gè)彌補(bǔ)虧損?
您好,就是1季度 所得稅申報(bào)前,就把上年的所得稅匯繳申報(bào)了
舉個(gè)例子,沒(méi)懂啊,把上年所得稅申報(bào)了,是指申報(bào)年度企業(yè)所得稅匯算清繳吧,那個(gè)申報(bào)的不是上一年度的嗎?跟本年度一季度的有什么關(guān)系?
您好,是的,是上一年,要年度匯繳申報(bào)后才能讓虧損往后彌補(bǔ)的嘛
年度匯算清繳后,如果有可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額就可以在一季度企業(yè)所得稅季度表上第幾行填列?以前年度虧損額?這樣一季度企業(yè)所得稅就不用交是嗎?是這么操作的嗎?
您好,自動(dòng)填數(shù)的,不是自己填,是的,盈利不大于以前累計(jì)虧損不用交所得稅