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老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳

2025-05-11 18:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-11 18:19

你好,可以做 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶6483 追問 2025-05-11 18:24

老師什么情況下暫估,暫估只是暫估成本,那誰怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-11 18:34

貨到發(fā)票未到需要暫估入賬,收到發(fā)票時(shí)先紅沖暫估分錄,再按發(fā)票金額入賬(此時(shí)包含稅金)。

頭像
快賬用戶6483 追問 2025-05-11 18:51

老師結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候庫存商品后邊就不用加暫估字樣了吧

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齊紅老師 解答 2025-05-11 19:37

結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)不用加暫估

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只付款做借應(yīng)付賬/預(yù)付賬款 貸銀行, 票收做借在途物資 貸銀行 , 款未付貨已到票未收, 借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊 借原材料,貸應(yīng)付賬款,供應(yīng)商
2020-08-21
同學(xué),你好 不做賬,發(fā)票放一邊
2025-01-07
第一種,借庫存商品貸銀行存款。 第二種,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2021-06-22
你好 可以先不用做的
2020-12-18
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2024-08-06
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