您好親!這個(gè)警示只是系統(tǒng)提示,相差超過(guò)50%都會(huì)提示。只要是真實(shí)發(fā)生的就沒(méi)有問(wèn)題,繼續(xù)申報(bào)就可以
居民企業(yè)甲公司主要從事化妝品制造與銷售業(yè)務(wù)。2020年度甲企業(yè)銷售收入為6000萬(wàn)元,銷售成本為2200萬(wàn)元,年度利潤(rùn)總額為1800萬(wàn)元。相關(guān)材料如下:1)管理費(fèi)用:發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用80萬(wàn)元。2)銷售費(fèi)用:廣告費(fèi)1500萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)500萬(wàn)元。3)營(yíng)業(yè)外支出:市場(chǎng)監(jiān)督管理局罰款2萬(wàn)元,通過(guò)某縣民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)100萬(wàn)元,直接向希望小學(xué)捐贈(zèng)1萬(wàn)元。4)財(cái)務(wù)費(fèi)用:向中國(guó)銀行借款300萬(wàn)元,年利率為6%;向乙公司借款400萬(wàn)元,年利率為7% 5)實(shí)際發(fā)放合理工資薪金350萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)為10萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)為40萬(wàn)元1)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳中管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額2)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳中銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額3)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳中營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的
請(qǐng)問(wèn)老師,2021年沖減以前年度多計(jì)提的特許費(fèi)800萬(wàn),借:銷售費(fèi)用-特許費(fèi)-800 貸:其他應(yīng)付款800。請(qǐng)問(wèn)老師這800萬(wàn)以前年度所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增處理過(guò),請(qǐng)問(wèn)2021年所得稅匯算可以調(diào)減嗎?
某公司是一家生產(chǎn)多媒體音響的企業(yè),該公司2020年銷售額為12000萬(wàn)元,2020年生產(chǎn)成本中的直接材料為6000萬(wàn)元,直接人工為1000萬(wàn)元,制造費(fèi)用為2000萬(wàn)元,管理費(fèi)用為1200萬(wàn)元,銷售費(fèi)用為80萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用為145萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1575萬(wàn)無(wú)。經(jīng)董事會(huì)決定,2021年在全公司實(shí)行目標(biāo)成本法,努力降低成本,并提出以下措施:(1)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,在音響市場(chǎng)價(jià)格會(huì)下跌10%的情況下,銷售量保持不變。(2)確保目標(biāo)利潤(rùn)總額不低于980萬(wàn)元。(3)直接材料下降15%(4)直接人工下降20%。(5)制造費(fèi)用下降25%(6)銷售費(fèi)用保持上年水平。(8)管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用兜底,按同等比例下降。任務(wù)如下(1)單選題預(yù)算年度的銷售額為多少?預(yù)算年度市場(chǎng)容許成本是多少?預(yù)算年度直接材料成本是多少?預(yù)算年度直接人工成本是多少?預(yù)算年度制造費(fèi)用是多少?
三季度已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是四季度因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票,費(fèi)用一出現(xiàn)在利潤(rùn)比上季度低很多,四季度企業(yè)所得稅申報(bào)后會(huì)出現(xiàn)退稅提示嗎?還是會(huì)等到明年的匯算清繳調(diào)整完畢后才會(huì)出提示退稅。
我報(bào)送年度財(cái)報(bào)時(shí),銷售費(fèi)用沒(méi)有單列招待費(fèi),管理費(fèi)用有,我就只填寫了管理費(fèi)用下的招待費(fèi),沒(méi)有填寫銷售費(fèi)用下的招待費(fèi),但是做匯繳清算又彈出我對(duì)不上財(cái)報(bào),這個(gè)怎么處理?
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬(wàn)元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月開(kāi)具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒(méi)入賬,紅字發(fā)票開(kāi)具多半是賬戶或金額有問(wèn)題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會(huì)增加利潤(rùn),上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒(méi)人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬(wàn)的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒(méi)有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開(kāi)的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開(kāi),但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?