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你好!請(qǐng)教一下23年企業(yè)所得稅年報(bào)最后一列:當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額13586.61,我10月彌補(bǔ)了2740.08,我24年交了737.66那么我11月和12月怎么做賬不退稅呢

2024-11-23 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-23 13:32

你有虧損為啥今年交所得稅?季度利潤(rùn)也可以彌補(bǔ)虧損的 你若果要不退稅就必須要盈利 盈利到彌補(bǔ)了虧損并且還得交737.66的所得稅 你們所得稅稅率是25%還是5%

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快賬用戶(hù)3501 追問(wèn) 2024-11-23 13:37

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齊紅老師 解答 2024-11-23 13:41

737.66/5%=14753.2+(13586-2740.08) 需要這些利潤(rùn)才可以,

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快賬用戶(hù)3501 追問(wèn) 2024-11-23 13:43

本年開(kāi)了594056.4發(fā)票,第二季度交了545.34,第3季度交了192.32

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快賬用戶(hù)3501 追問(wèn) 2024-11-23 13:50

你好!你是說(shuō)我還差25599.12利潤(rùn)?我11月和12月不開(kāi)發(fā)票了,怎么做賬呢?有點(diǎn)搞不懂?

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齊紅老師 解答 2024-11-23 13:56

你利潤(rùn)做到我說(shuō)的這個(gè)數(shù)就行,收入減去成本費(fèi)用加上調(diào)增的是這個(gè)數(shù)就行

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快賬用戶(hù)3501 追問(wèn) 2024-11-23 14:05

你好老師!我想問(wèn)一下季度報(bào)表累計(jì)利潤(rùn)就是我彌補(bǔ)的虧損數(shù),我剛接手,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-11-23 14:18

是的,你的利潤(rùn)先彌補(bǔ)虧損,調(diào)增的也可以彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)完虧損之后的利潤(rùn)才交所得稅

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快賬用戶(hù)3501 追問(wèn) 2024-11-23 14:22

你好老師!那我把上季度費(fèi)用發(fā)票撤出25599.12這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-23 14:35

你要做無(wú)票?然后調(diào)增?

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快賬用戶(hù)3501 追問(wèn) 2024-11-23 14:44

我11月和12月不開(kāi)發(fā)票也沒(méi)啥業(yè)務(wù)而且上季度匆忙剛接手也沒(méi)看賬直接預(yù)提了費(fèi)用,所以這個(gè)月沖回這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-23 14:45

可以的 這個(gè)預(yù)提費(fèi)用趕緊沖了

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快賬用戶(hù)3501 追問(wèn) 2024-11-23 14:49

我做了6萬(wàn)預(yù)提,老板不想交啥了那我把60000-25599.12=34400.88剩下這些行不?

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快賬用戶(hù)3501 追問(wèn) 2024-11-23 14:50

剩下34400.88入賬這些發(fā)票,余下沖回可行嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-23 14:50

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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你有虧損為啥今年交所得稅?季度利潤(rùn)也可以彌補(bǔ)虧損的 你若果要不退稅就必須要盈利 盈利到彌補(bǔ)了虧損并且還得交737.66的所得稅 你們所得稅稅率是25%還是5%
2024-11-23
您好,出現(xiàn)這個(gè)情況是24年1季度盈利,如果匯繳后盈利要先彌補(bǔ)虧損的,工作中不建議1季度交所得稅,暫估費(fèi)用把利潤(rùn)降下來(lái),退稅是很大可能查賬的哦
2025-05-09
你好這個(gè)是不需要填寫(xiě)的,這個(gè)是你預(yù)繳申報(bào)時(shí)候彌補(bǔ)虧損欄會(huì)自動(dòng)提取數(shù)據(jù),不需要你自己填寫(xiě),
2021-07-20
同學(xué)您好,是稅前的利潤(rùn)總額的
2021-07-20
你這個(gè)對(duì)應(yīng)彌補(bǔ)虧損表可以截圖看下嗎,上年度不需要填寫(xiě),本年這個(gè)是不是盈利的?
2021-04-07
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