你有虧損為啥今年交所得稅?季度利潤(rùn)也可以彌補(bǔ)虧損的 你若果要不退稅就必須要盈利 盈利到彌補(bǔ)了虧損并且還得交737.66的所得稅 你們所得稅稅率是25%還是5%
老師你好,我問(wèn)一下企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)虧損明細(xì)單最后本年度那一行,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額。嗯,如果我當(dāng)年是有盈利那么我這個(gè)應(yīng)該填的是稅后交完所得稅企業(yè)所得稅的數(shù)字,還是稅前的利潤(rùn)額?
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤(rùn)額,并且可以彌補(bǔ)之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個(gè)金額我應(yīng)該是填利潤(rùn)額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤(rùn)額嗎?
老師,我在報(bào)所得稅匯算年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A100000表)中的納稅所得和企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)中本年度境內(nèi)所得額不同,差了21年6月交的所得稅,公司年底是虧損,我問(wèn)一下彌補(bǔ)虧損表該怎么報(bào)?
老師您好,我申報(bào)時(shí)候提示調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhdhaswsvr002所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009保存敗!錯(cuò)誤原因:原因:《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000》第2行至第11行“年度為2021”的第11列0不等于對(duì)應(yīng)的《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬計(jì)算調(diào)整表》第30列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額4979.6+第31列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額8年0+第32列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額10年0。這是問(wèn)題出在哪了啊?謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們繳納所得稅的時(shí)候,不是營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本之后的應(yīng)納稅所得額嗎?5年之內(nèi)還可以彌補(bǔ)虧損,如果5年之后虧損不能彌補(bǔ)了,那賬上的數(shù)字和申報(bào)的數(shù)據(jù)是不是不一致了呢?比如我第一年虧損了5萬(wàn),第2年4萬(wàn),第3年3萬(wàn),第4年2萬(wàn),第5年1萬(wàn),5年一共虧損了15萬(wàn),第6年我盈利了0.5萬(wàn),那么賬上顯示虧損14.5萬(wàn)是嗎?但是我申報(bào)的時(shí)候第1年的5萬(wàn)不能彌補(bǔ)了,那只剩下10萬(wàn)可以彌補(bǔ)虧損,相當(dāng)于我虧損了9.5萬(wàn),可以這樣理解嗎?
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎(jiǎng)金4000,持續(xù)13個(gè)月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬(wàn)的證據(jù)?是否可以和個(gè)稅申報(bào)金額每月1萬(wàn)互相論證作為證據(jù)
怎么查個(gè)人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導(dǎo)出來(lái)的,
發(fā)票是專(zhuān)票,報(bào)銷(xiāo)重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問(wèn)接下來(lái)一步怎么入賬?
公司買(mǎi)一輛二手車(chē),錢(qián)由其他公司付款,車(chē)入到公司名下,錢(qián)不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨(dú)盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來(lái)盈利的稅?
一般納稅人上個(gè)月開(kāi)了張3%勞務(wù)服務(wù)專(zhuān)用發(fā)票出去,公司能抵扣進(jìn)來(lái)的材料費(fèi)發(fā)票嗎
老師,5月還沒(méi)有報(bào)4月的稅,可以開(kāi)5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對(duì)應(yīng)賬戶(hù)怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費(fèi)用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫(xiě)
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737.66/5%=14753.2+(13586-2740.08) 需要這些利潤(rùn)才可以,
本年開(kāi)了594056.4發(fā)票,第二季度交了545.34,第3季度交了192.32
你好!你是說(shuō)我還差25599.12利潤(rùn)?我11月和12月不開(kāi)發(fā)票了,怎么做賬呢?有點(diǎn)搞不懂?
你利潤(rùn)做到我說(shuō)的這個(gè)數(shù)就行,收入減去成本費(fèi)用加上調(diào)增的是這個(gè)數(shù)就行
你好老師!我想問(wèn)一下季度報(bào)表累計(jì)利潤(rùn)就是我彌補(bǔ)的虧損數(shù),我剛接手,謝謝
是的,你的利潤(rùn)先彌補(bǔ)虧損,調(diào)增的也可以彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)完虧損之后的利潤(rùn)才交所得稅
你好老師!那我把上季度費(fèi)用發(fā)票撤出25599.12這樣行嗎
你要做無(wú)票?然后調(diào)增?
我11月和12月不開(kāi)發(fā)票也沒(méi)啥業(yè)務(wù)而且上季度匆忙剛接手也沒(méi)看賬直接預(yù)提了費(fèi)用,所以這個(gè)月沖回這樣行嗎
可以的 這個(gè)預(yù)提費(fèi)用趕緊沖了
我做了6萬(wàn)預(yù)提,老板不想交啥了那我把60000-25599.12=34400.88剩下這些行不?
剩下34400.88入賬這些發(fā)票,余下沖回可行嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的