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老師,我在報所得稅匯算年報時發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A100000表)中的納稅所得和企業(yè)所得稅彌補虧損明細表(A106000)中本年度境內(nèi)所得額不同,差了21年6月交的所得稅,公司年底是虧損,我問一下彌補虧損表該怎么報?

2022-05-21 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-21 14:13

你好,彌補虧損表一般不需要調(diào)整的,你只要核對一下金額就可以了,金額不同,時候你沒有把每一張點擊下方確定,最后的金額一定是跟主表應納稅所得額一致的

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快賬用戶4352 追問 2022-05-21 14:21

主要是預交的所得稅要退

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齊紅老師 解答 2022-05-21 14:26

如果你多交了所得稅款也是跟應納稅所得額該指標沒有關系

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你好,彌補虧損表一般不需要調(diào)整的,你只要核對一下金額就可以了,金額不同,時候你沒有把每一張點擊下方確定,最后的金額一定是跟主表應納稅所得額一致的
2022-05-21
您好 請問是應納稅所得額是負數(shù)嗎
2022-05-10
你好 直接主表保存,彌補虧損表再去保存主表就可以
2021-05-20
你好,可能是系統(tǒng)問題,沒有遇到這樣的情況,明天可以聯(lián)系主管局升級
2022-05-24
同學你好 對的 是這樣的
2023-05-23
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