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請問一下,2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有彌補虧損300萬,2023年利潤累計290萬,如果排除其他因素,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳后還有10萬的彌補虧損額嗎?

2024-03-06 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-06 18:45

同學您好! 是的,如果2022年企業(yè)所得稅匯算清繳后有彌補虧損300萬,而2023年利潤累計為290萬,那么在排除其他因素的情況下,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳后確實還剩下10萬的彌補虧損額。

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快賬用戶6601 追問 2024-03-06 18:51

如2023年做了營業(yè)外支出10萬,這個匯算清繳時是要調(diào)增的,那我有10萬的彌補虧損,這個營業(yè)外支出調(diào)增了也不用交稅的,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 18:53

是的,如果2023年有10萬的彌補虧損額,而營業(yè)外支出調(diào)增了10萬,那么這10萬的營業(yè)外支出可以用彌補虧損額來抵扣,因此不需要因此部分繳納企業(yè)所得稅。但具體情況還需結合其他稅務因素進行綜合判斷。

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同學您好! 是的,如果2022年企業(yè)所得稅匯算清繳后有彌補虧損300萬,而2023年利潤累計為290萬,那么在排除其他因素的情況下,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳后確實還剩下10萬的彌補虧損額。
2024-03-06
您好,出現(xiàn)這個情況是24年1季度盈利,如果匯繳后盈利要先彌補虧損的,工作中不建議1季度交所得稅,暫估費用把利潤降下來,退稅是很大可能查賬的哦
2025-05-09
不需要做賬務處理。
2023-05-11
你好,彌補虧損之后沒有盈利的,不需要繳納的,你不用計提。
2024-04-10
可結轉以后年度彌補的虧損額,是企業(yè)經(jīng)過納稅調(diào)整以后的金額
2024-04-09
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