六稅兩費(fèi)減半減半的金額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
或直接按減免后金額入賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在實(shí)行的六稅兩費(fèi)減半征收,賬務(wù)處理是按減半以后的金額做還是按沒(méi)有減半前應(yīng)該繳納的做然后將減半部分放到營(yíng)業(yè)外收入繳納所得稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,減半征收的稅費(fèi)款,按照減半后的金額直接做可以嗎?還是得把減半的那部分記入營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)六稅兩費(fèi)減半征收 退回的印花稅記營(yíng)業(yè)外收入?
現(xiàn)在六稅兩費(fèi)是減半征收,那么減免的那部份需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,附件稅減半征收,減半部分需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒(méi)有固定資產(chǎn),成員也沒(méi)有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒(méi)有固定資產(chǎn),股金也沒(méi)有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
那我直接按減免后實(shí)際繳納的金額入賬就不涉及營(yíng)業(yè)外收入了,對(duì)吧?
是,直接按減免后實(shí)際繳納的金額入賬就不涉及營(yíng)業(yè)外收入
謝謝老師!老師,我還想問(wèn)一下餐飲業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少?
可直接參考公司歷史水平,尤其是去年的