您好,這個(gè)的話,等于說,第一季度申報(bào)了。后邊這個(gè)沒有申報(bào)記錄了是把
老師您好,我在2021年11月1日的時(shí)候提交了升為一般納稅人的申請(qǐng),然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報(bào)增值稅的報(bào)表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報(bào)表,截止日期是15號(hào),這個(gè)不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報(bào)才對(duì)嘛 不知道為什么這個(gè)月就出現(xiàn)了,老師那我申報(bào)還是不申報(bào)
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,這個(gè)是不對(duì)的,需要到大廳申報(bào),但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
好的,第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入補(bǔ)開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,增值稅按季報(bào)的,然后2月份就要申請(qǐng)為一般納稅人了,那到時(shí)候這個(gè)增值稅要怎么報(bào)呀
員工外出培訓(xùn)費(fèi)怎么入賬
出納發(fā)多了100 0塊工資給離職員工,對(duì)方拒絕還款,收不回來了,這個(gè)分錄怎么做?
補(bǔ)助沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,公司名下有輛車,處置后收到的款項(xiàng)需要入收入嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年勞務(wù)公司開的發(fā)票因項(xiàng)目名稱開錯(cuò),今年八月紅沖重開了,我們稅務(wù)上賬務(wù)上要做什么處理
我是安裝電腦公司,對(duì)方給我錢,對(duì)方都是按照保險(xiǎn)公司打款備注寫賠償款,這樣可以嗎?要怎么做賬嗎?
注冊(cè)資金五年內(nèi)實(shí)繳是啥意思
老師我家 1月份給對(duì)方開了100萬(wàn)的發(fā)票已經(jīng)交了增值稅,現(xiàn)在對(duì)方要求作廢,開個(gè)15萬(wàn)的發(fā)票,老師那我交的增值稅怎么辦還退回來么
老師好,請(qǐng)問殘保金的工資和人數(shù),與按照匯算清繳的數(shù)一致對(duì)嗎?
這一題答案選A,只算了六個(gè)月的利息金額,那另外六個(gè)月不用算利息金額嗎?
對(duì)。按理來說,一般納稅人月報(bào)。5月份報(bào)4月份的,沒有了。全部成了季報(bào)
增值稅是月報(bào)沒錯(cuò)是不是你的專管員沒有給你改呀?
我進(jìn)入一般納稅人申報(bào),就說我沒有需要申報(bào)的
那應(yīng)該就是專管員沒有給你修改這個(gè)。
這個(gè)需要找專管員嗎?我以為升為一般納稅人,自動(dòng)改了
對(duì)需要找他確定一下才行。
老師好。謝謝
不客氣的明天就上班了,可以找一下。
好的老師。老師早點(diǎn)休息,謝謝
好的,謝謝早點(diǎn)休息。