您好,這個的話,等于說,第一季度申報了。后邊這個沒有申報記錄了是把

老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入補開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,增值稅按季報的,然后2月份就要申請為一般納稅人了,那到時候這個增值稅要怎么報呀
老師好 建筑服務辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預繳稅費是不,開票當月能預繳稅費不
老師問一下,公司要注銷,期末應交稅費有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經(jīng)分別實繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
上月暫估成本,這個月拿到原材料發(fā)票了,但是這個月沒有收入,怎么結轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進項發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財務軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準備什么資料,是先操作個人所得稅,再操作工商。
老師,機械租賃發(fā)票開票稅點是多少
你好。亞馬遜平臺上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預存5萬房費,已開增值稅票但尚未消費,收款開票當月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認收入,而是在預收賬款列示,實際消費時再確認營業(yè)收入?
對。按理來說,一般納稅人月報。5月份報4月份的,沒有了。全部成了季報
增值稅是月報沒錯是不是你的專管員沒有給你改呀?
我進入一般納稅人申報,就說我沒有需要申報的
那應該就是專管員沒有給你修改這個。
這個需要找專管員嗎?我以為升為一般納稅人,自動改了
對需要找他確定一下才行。
老師好。謝謝
不客氣的明天就上班了,可以找一下。
好的老師。老師早點休息,謝謝
好的,謝謝早點休息。