您好,進大于銷,是不用做賬務(wù)處理的

有留抵稅10000,本月進項稅3000,本月銷項稅2000,如何做分錄
老師 上月分錄 借:銷項稅額500 留底稅額500 待:進項稅額:1000 本月申報: 借:銷項稅額1000 貸:進項稅額700 留底稅額500 本月申報表出現(xiàn)了上期留底稅額抵減欠稅900 本月應繳納稅額為700 請問本月分錄怎么做
老師,本月需要沖抵上月留抵稅額,比如上月留抵2000,本月銷項8000,進項5000,本月需要繳納增值稅3000,本月該怎么做分錄
老師,本月需要沖抵上月留抵稅額,比如上月留抵2000,本月銷項8000,進項5000,本月需要繳納增值稅3000,本月該怎么做分錄
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務(wù)公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的
社保費全額由公司承擔的話,分錄是借管理費用-社保,貸銀行存款嗎
個體戶交了第三季度經(jīng)營所得稅后,有完稅證明,能把交了稅的轉(zhuǎn)到老板私戶嗎?
不懂這個產(chǎn)品質(zhì)量保證的算法