您好,題干好像不對(duì),只要交1000嘛,有上月留抵2000,8000-5000-2000=1000 上月留抵2000已經(jīng)在?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?借方余額? 2000? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 1000? ?貸:銀行? 1000
請(qǐng)問收到經(jīng)營(yíng)租賃通行費(fèi)怎么做分錄
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳更正申報(bào)是不是先更正財(cái)務(wù)報(bào)表
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)上嘛?
老師,注冊(cè)資金高有什么弊端
請(qǐng)問印花稅中的買賣合同是指什么類型的買賣才需要交稅?日常購(gòu)買的辦公用品、桶裝水等這些算嗎?
公司把貨車賣給二手車交易市場(chǎng)收到2千元,二手車市場(chǎng)賣給其他公司開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)金額6千元,請(qǐng)問公司該如何交稅
建筑公司,購(gòu)買兩臺(tái)切割機(jī),耗損很快,可否記入間接費(fèi)用,或者做固定資產(chǎn),但是折舊年限半年可以嗎
你好老師,甲會(huì)計(jì),兼職6個(gè)會(huì)計(jì),1、3萬畝的農(nóng)業(yè)種糧企業(yè),2,19個(gè)網(wǎng)店公司,3,1.4億糧食收購(gòu)企業(yè),4、集團(tuán)本部企業(yè),5、一個(gè)小公司,6工會(huì),7另網(wǎng)銀盾40個(gè)復(fù)核。甲會(huì)計(jì)忙不急能力不足嗎?
老師好,公司銀行往工資代發(fā)平臺(tái)轉(zhuǎn)賬后又被退回,怎么做賬?
增值稅一般納稅人,月度銷售額不超過10萬元,是不是免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加附加?
也就是說本月,只做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交3000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000嗎?
您好,是的,每月都做結(jié)轉(zhuǎn), 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?, 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額為0嗎?
您好,是的,這個(gè)二級(jí)科目無余額
怎么那個(gè)老師給的分錄是,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000呢?到底是3000還是1000
您好,我的分錄寫的是每月結(jié)轉(zhuǎn),上月留抵已經(jīng)在? ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
比如上月留抵2000,本月銷項(xiàng)8000,進(jìn)項(xiàng)5000,本月該怎么做分錄
您好,上月留抵2000? ?上月已經(jīng)在??應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 借方? 2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 3000? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?,? 3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?,? 3000-2000? ?貸:銀行? 1000
謝謝老師
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??