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老師,本月需要沖抵上月留抵稅額,比如上月留抵2000,本月銷項(xiàng)8000,進(jìn)項(xiàng)5000,本月需要繳納增值稅3000,本月該怎么做分錄

2024-12-30 22:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-30 22:57

您好,題干好像不對(duì),只要交1000嘛,有上月留抵2000,8000-5000-2000=1000 上月留抵2000已經(jīng)在?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?借方余額? 2000? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 1000? ?貸:銀行? 1000

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快賬用戶7705 追問 2024-12-30 22:59

也就是說本月,只做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交3000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-30 23:01

您好,是的,每月都做結(jié)轉(zhuǎn), 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?, 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶7705 追問 2024-12-30 23:05

月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額為0嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-30 23:07

您好,是的,這個(gè)二級(jí)科目無余額

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快賬用戶7705 追問 2024-12-30 23:11

怎么那個(gè)老師給的分錄是,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000呢?到底是3000還是1000

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齊紅老師 解答 2024-12-30 23:18

您好,我的分錄寫的是每月結(jié)轉(zhuǎn),上月留抵已經(jīng)在? ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?

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快賬用戶7705 追問 2024-12-30 23:21

比如上月留抵2000,本月銷項(xiàng)8000,進(jìn)項(xiàng)5000,本月該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-12-30 23:23

您好,上月留抵2000? ?上月已經(jīng)在??應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 借方? 2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 3000? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?,? 3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?,? 3000-2000? ?貸:銀行? 1000

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快賬用戶7705 追問 2024-12-30 23:24

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-30 23:27

?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??

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