久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,本月需要沖抵上月留抵稅額,比如上月留抵2000,本月銷項8000,進(jìn)項5000,本月需要繳納增值稅3000,本月該怎么做分錄

2024-12-30 22:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-30 22:57

您好,題干好像不對,只要交1000嘛,有上月留抵2000,8000-5000-2000=1000 上月留抵2000已經(jīng)在?應(yīng)交稅費——未交增值稅?借方余額? 2000? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000? ? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 3000 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1000? ?貸:銀行? 1000

頭像
快賬用戶7705 追問 2024-12-30 22:59

也就是說本月,只做一筆,借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交3000,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅3000嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-30 23:01

您好,是的,每月都做結(jié)轉(zhuǎn), 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?, 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄?? 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

頭像
快賬用戶7705 追問 2024-12-30 23:05

月末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額為0嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-30 23:07

您好,是的,這個二級科目無余額

頭像
快賬用戶7705 追問 2024-12-30 23:11

怎么那個老師給的分錄是,借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅1000呢?到底是3000還是1000

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-30 23:18

您好,我的分錄寫的是每月結(jié)轉(zhuǎn),上月留抵已經(jīng)在? ?應(yīng)交稅費——未交增值稅?

頭像
快賬用戶7705 追問 2024-12-30 23:21

比如上月留抵2000,本月銷項8000,進(jìn)項5000,本月該怎么做分錄

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-30 23:23

您好,上月留抵2000? ?上月已經(jīng)在??應(yīng)交稅費——未交增值稅? 借方? 2000 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 3000? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?,? 3000 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?,? 3000-2000? ?貸:銀行? 1000

頭像
快賬用戶7705 追問 2024-12-30 23:24

謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-30 23:27

?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,題干好像不對,只要交1000嘛,有上月留抵2000,8000-5000-2000=1000 上月留抵2000已經(jīng)在?應(yīng)交稅費——未交增值稅?借方余額? 2000? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000? ? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 3000 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1000? ?貸:銀行? 1000
2024-12-30
本月的會計分錄如下: 1.?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額和銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5000;借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)8000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8000. 2.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000. 3.?實際交納:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000 貸:銀行存款3000.
2024-12-30
您好,進(jìn)大于銷,是不用做賬務(wù)處理的
2025-04-30
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
你好 是上月留抵1000,這個月銷項大于進(jìn)項3000,需要繳納增值稅2000的意思?
2021-05-22
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×