期末留抵稅=10000%2B3000-2000=11000,由于是留抵稅,期末不用做分錄哈,只有存在本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才需要做如下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

本月無銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)100,月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵如何分錄?
有留抵稅10000,本月進(jìn)項(xiàng)稅3000,本月銷項(xiàng)稅2000,如何做分錄
舉例說明上月有進(jìn)項(xiàng)留抵,本月銷賬大于進(jìn)項(xiàng),本月如何做會計(jì)分錄?
本月本月無進(jìn)項(xiàng)稅,抵扣上月留抵稅額如何做會計(jì)分錄?
老師,本月公司銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)2000元,有留底如何做增值稅會計(jì)分錄呢?
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


老師我寫錯(cuò)了,銷項(xiàng)稅2萬。
本月應(yīng)交增值稅額=20000-(10000%2B3000)=7000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 7000