期末留抵稅=10000%2B3000-2000=11000,由于是留抵稅,期末不用做分錄哈,只有存在本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才需要做如下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
本月無銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)100,月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵如何分錄?
有留抵稅10000,本月進(jìn)項(xiàng)稅3000,本月銷項(xiàng)稅2000,如何做分錄
舉例說明上月有進(jìn)項(xiàng)留抵,本月銷賬大于進(jìn)項(xiàng),本月如何做會(huì)計(jì)分錄?
本月本月無進(jìn)項(xiàng)稅,抵扣上月留抵稅額如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,本月公司銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)2000元,有留底如何做增值稅會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,修理廠房大門費(fèi)用放什么科目?
老師,公司房租沒有發(fā)票可以入賬嘛
有張發(fā)票我這邊4月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是6月份對(duì)方紅沖重開了,7月份勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 這一張我還要勾嗎
老師,我們新建的電站,資金是另外一家融資租賃公司打過來的,建電站需要400萬,他們給350萬,上個(gè)月剛開始發(fā)電,對(duì)方讓給他們轉(zhuǎn)了電站租金10萬,這個(gè)錢是怎么回事也沒給合同,租金和收到的款怎么做分錄呢
老師我們是服務(wù)業(yè),有外出采樣的人用的設(shè)備890老師這個(gè)進(jìn)什么科目
產(chǎn)品名稱是不飽和聚酯樹脂,但是對(duì)方開票開成不報(bào)和聚酯樹脂,這樣的發(fā)票可以用嗎?是專用發(fā)票,把飽開成了報(bào)
老師,您好,電子稅務(wù)局那里全量發(fā)票查詢是不是已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票也可以查到
各位老師,怎么根據(jù)利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表啊,我不知道怎么取數(shù),不知道怎么加加減減
老師好,建筑公司怎么做賬不會(huì)導(dǎo)致漏做或者重做呢?
老師,一般納稅人每個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候有沒有申報(bào)那個(gè)月的現(xiàn)金流量表呢?
老師我寫錯(cuò)了,銷項(xiàng)稅2萬。
本月應(yīng)交增值稅額=20000-(10000%2B3000)=7000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 7000