您好,我們分錄不對,留底稅額不是賬套科目,只是申報表的科目, 本月應(yīng)繳納稅額為700 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)700 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 700 標準分錄 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師。一般納稅人,本月進項500,銷項600,上月留底300,不用交增值稅,那計提了進項銷項,用掉的留抵稅額,要做分錄嗎
老師你好,上期留底進項稅額抵扣本月銷項稅額怎么做分錄
老師,本月銷項稅額1000元,本月進項稅額0,上期留底進項稅200元,上期留底的加計扣除進項稅額100元,請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
上個月有留底稅3586.65,本月銷項稅額27177.36,勾選進項抵扣稅額27120.9,本月留底稅額3530.19,本月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的會計分錄怎么寫?
上個月有留底稅3586.65,本月銷項稅額27177.36,勾選進項抵扣稅額27120.9,本月留底稅額3530.19,本月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的會計分錄怎么寫?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,你就按照我的分錄給我說一下本月分錄該怎么做
你這樣說我不明白
您好,分錄1上月不交增值稅,分錄2都不平,根據(jù)申報表的 ”本月應(yīng)繳納稅額為700“ 寫這個分錄? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)700 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 700
我的分錄2本來就不平,你按照我的分錄在進行填充一下,該怎么寫,聽不懂我的意思嗎?
您好,好的,下面這個分錄 借:銷項稅額1000 留底稅額400 貸:進項稅額700
我的留底在貸方,好不好,能不能看明白再給我回答
您好,您別生氣,因為我們的科目不是規(guī)范的,我想把咱的賬調(diào)整為規(guī)范的,您覺得不合適,現(xiàn)在從申報表看要交稅700,就是貸方的進項700和借方1000上月留底稅額500結(jié)平,同意添加一個科目么(強行把借貸做平) 借:銷項稅額1000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:進項稅額700 留底稅額500
我的電話:給我打電話溝通18847823653
朋友您好,可以5點半以后么,我的手機被小孩拿去上課了,現(xiàn)在是在電腦上回復(fù)您的信息,電話我記好了,分錄我也記在自己的表格里了,請您原諒
你跟其他老師說一聲,給我回個電話
現(xiàn)在回復(fù)我的問題
或者加我微信,就這個手機號,打語音
您好,文字回復(fù)可以么,我手機不在手上打不了語音, 答疑老師是兼職的,來自五湖四海,?我們互不認識,還請您原諒