生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫(kù)單、采購(gòu)入庫(kù)單很關(guān)鍵,是核算成本的重要依據(jù),缺了它們成本核算難準(zhǔn)確。不想用紙質(zhì)單據(jù),可考慮電子化,借助 ERP 系統(tǒng)或文檔管理軟件存儲(chǔ)管理,兼顧成本核算與降紙耗。
老師:之前沒(méi)做過(guò)工程的帳,現(xiàn)在采購(gòu)一些材料(黃砂/塊石/配電箱/銅芯塑料絕緣線/PE護(hù)套管 等等材料,那么我是不是要做原材料的入庫(kù)單,再做借:原材料,貨:應(yīng)付帳款 另外還有一個(gè)人開的機(jī)械費(fèi)發(fā)票我可以直接做借:工程成本--合同成本--機(jī)械費(fèi) 貸:應(yīng)付帳款 那如果材料是直接拉到工地去用了,沒(méi)有入庫(kù)這一步,可不可以直接借借:工程成本--合同成本--材料費(fèi) 貸:應(yīng)付帳款,不做入庫(kù)單了可以嗎
關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷量是30萬(wàn),就按30萬(wàn)來(lái)核成本,但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說(shuō)這個(gè)月下了30萬(wàn)的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間,如果按老板說(shuō)的來(lái)核算,庫(kù)存原料和當(dāng)月原材料庫(kù)存對(duì)不上,會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫(kù)數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫(kù)存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬(wàn),當(dāng)月銷量就是15萬(wàn)-10萬(wàn)成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤(rùn),下個(gè)月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬(wàn)完成。問(wèn)題是現(xiàn)在這有公司出貨沒(méi)有出庫(kù)單,如果按會(huì)計(jì)的方法來(lái)核成本的話,沒(méi)有出庫(kù)單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高,以后就是我來(lái)接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師,請(qǐng)問(wèn),我們現(xiàn)在用的是用友T+,我們有生產(chǎn)企業(yè)原材料,系統(tǒng)人建議我們采購(gòu)入庫(kù)單生產(chǎn)的憑證不管原材料還是外購(gòu)成品都是借庫(kù)存商品貸材料采購(gòu),采購(gòu)發(fā)票生成借材料采購(gòu)貸應(yīng)付賬款,說(shuō)他們有企業(yè)這樣操作,領(lǐng)料也是借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品,這樣是為了什么,可以這樣操作么
老麻煩問(wèn)一下,印刷公司,13年購(gòu)原材料入庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)都做到產(chǎn)成品,但是出庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)沒(méi)有根據(jù)出庫(kù)單出庫(kù),有170萬(wàn)實(shí)際已經(jīng)出庫(kù)了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報(bào)年報(bào)是否可以,這月有70萬(wàn)的收入沒(méi)有什么成本消耗,想直接結(jié)轉(zhuǎn)一筆50萬(wàn)的成本,但是這也沒(méi)有對(duì)應(yīng)出庫(kù)單,想問(wèn)一下這樣情況有什么好的辦法沒(méi)有
老師:早上好!我們公司是口腔行業(yè)的,剛開業(yè),3月份就涉及采購(gòu)了,采購(gòu)是統(tǒng)一由后勤采購(gòu)的,他那邊每個(gè)月入庫(kù)及出庫(kù),錢還沒(méi)有付,發(fā)票也還沒(méi)有得,我剛來(lái)公司上班,現(xiàn)在做賬我是按他每個(gè)月的入庫(kù)表來(lái)暫估入庫(kù),出庫(kù)表來(lái)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,采購(gòu)那邊給我一份簡(jiǎn)單的應(yīng)付賬款表,現(xiàn)在我要什么核對(duì)他的應(yīng)付賬款對(duì)不對(duì),具體還欠供應(yīng)商多少錢,以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款,還是每個(gè)月底跟他拿數(shù)還是?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
不想用紙質(zhì)單據(jù),可考慮電子化,借助 ERP 系統(tǒng)或文檔管理軟件存儲(chǔ)管理,兼顧成本核算與降紙耗。這句話我不是很理解,意思說(shuō)把紙質(zhì)的掃描保存?他們現(xiàn)在有紙質(zhì)的。
嗯,可以這樣操作的
沒(méi)有掃描機(jī)的,他們不會(huì)掃的,那就是從ERP里面的電子檔是不能作為憑證的,必須是本人簽字的這種單據(jù)是吧
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
那就是說(shuō)老板想省這個(gè)紙錢是不能省的,什么都想線上化,對(duì)于財(cái)務(wù)來(lái)說(shuō)是要憑證原始單據(jù)支撐的是吧
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
現(xiàn)在供應(yīng)商的送貨單我們視為采購(gòu)入庫(kù)單,是對(duì)賬等于給外賬一聯(lián),我們采購(gòu)一聯(lián),倉(cāng)庫(kù)留一聯(lián),供應(yīng)商只給一聯(lián)用來(lái)請(qǐng)款用。那我現(xiàn)在要做核算成本了,我要一聯(lián)。是問(wèn)誰(shuí)要這聯(lián)。采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)自已要留一聯(lián)是吧,還是說(shuō)倉(cāng)庫(kù)要把她那一聯(lián)給我做成本核算的原始單據(jù)?
同學(xué)你好 他們自己要留一聯(lián)的 入庫(kù)單是倉(cāng)庫(kù)做的,你問(wèn)倉(cāng)管員要
那就是說(shuō)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)完之后,讓她把送貨單那一聯(lián)給到我,她倉(cāng)庫(kù)就不用保留了?
要的 他們也得留一聯(lián)的入庫(kù)單的,送貨單給你就行了
關(guān)鍵是這是供應(yīng)商的送貨單,我們要這么多,那就要叫供應(yīng)商用5聯(lián)紙才可以
我的意識(shí)是你們單位自己做入庫(kù)單
就是不做現(xiàn)在之前也是,他用一個(gè)系統(tǒng)跟供應(yīng)商對(duì)接的,供應(yīng)商送貨過(guò)來(lái)、倉(cāng)庫(kù)就有一個(gè)掃碼機(jī)對(duì)著送貨單一掃他就入庫(kù)了
那你們自己自己復(fù)印送貨單
就是說(shuō)讓倉(cāng)庫(kù)留底的話他自已復(fù)印了,以上說(shuō)的所有單據(jù)都是倉(cāng)庫(kù)給我就行了,是吧。要么他們留不留底我也不管,反正要給我一聯(lián)就行了
對(duì)的 就是這個(gè)意思的
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫(kù)存盤點(diǎn)了,那5月份開始核算成本問(wèn)他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說(shuō)要這些原始單據(jù)呢?請(qǐng)老師幫忙梳理下
嗯,之前的可以不要