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您好!例如我今年購進20萬的固定資產(chǎn),但是付款只付了10萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不適用,把固定資產(chǎn)退回去了,開了10萬的發(fā)票回來,這樣的情況,怎么寫分錄

2025-08-29 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-29 16:38

你好,開了10萬的發(fā)票回來?這個發(fā)票應該后面退回的時候,開紅字發(fā)票沖減了吧

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快賬用戶3205 追問 2025-08-29 16:41

就是付款金額

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快賬用戶3205 追問 2025-08-29 16:42

等于虧了一半

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齊紅老師 解答 2025-08-29 16:42

你好,你這個10萬開的是什么品名

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快賬用戶3205 追問 2025-08-29 16:46

固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2025-08-29 16:46

你好,這個其實不對。你們最終沒有拿到固定資產(chǎn)。如果你一定要做。就只能馬上處置。

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快賬用戶3205 追問 2025-08-29 16:48

是的,這樣的話,要怎么處置

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齊紅老師 解答 2025-08-29 16:48

你好,直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。

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快賬用戶3205 追問 2025-08-29 16:52

怎么做分錄哦

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齊紅老師 解答 2025-08-29 16:54

你好,你可以直接借固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn) 然后借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶3205 追問 2025-08-29 16:56

整個流程的分錄

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齊紅老師 解答 2025-08-29 17:00

就這樣就可以了。 你之前20萬的固定資產(chǎn),退回了,可以不用做。 如果你一定要做也可以,借固定資產(chǎn),貸銀行存款10,應付賬款10 然后退回10萬,借應付賬款10,貸固定資產(chǎn)10 就剩下10萬了。然后做上面的清理。

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同學你好 最好是全部開成固定資產(chǎn) 金額和利息
2021-04-12
您好,這個2萬還要不要還給我們呀
2024-04-15
您好,你打款給對方20萬,借應收賬款-對方的掛賬單位 貸銀行存款 這樣債權就轉(zhuǎn)讓給你了,你收回來:借銀行存款 貸應收賬款
2025-04-23
剩下的不退的計入營業(yè)外收入
2025-01-10
同學,你好,這個正常應該是付給供應商,然后再通過其他的辦法來處理,金額 偏大,不太合理。如果你不付款,你也只能做營業(yè)外收入,這樣就麻煩點
2020-12-29
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