你好,開了10萬的發(fā)票回來?這個發(fā)票應該后面退回的時候,開紅字發(fā)票沖減了吧
老師,我們購買設備,供應商給我們開票50萬,我們做進固定資產(chǎn)也是50萬,現(xiàn)在付款時,我們只需要付40萬,剩下的10萬是對方業(yè)務員吃的回扣,不用付給廠家,這10萬我怎么做賬了
老師,請教一個問題,去年購入的固定資產(chǎn),總價是10萬,公司只付了2萬,應付款8萬,對方已開發(fā)票10萬,設備也拉到項目去用了,用了四個月發(fā)現(xiàn)設備出的問題比較多,并且無法解決,然后就退回廠家,先前付的2萬首付不退回并且后面的應付款8萬也不付了。已計提了4個月的折舊費,這樣的情況會計上怎么處理?
老師,我們有一輛貨車(固定資產(chǎn)),原價80萬,折舊40萬,然后我們賣了, 售價是50萬,收了客戶訂金20萬,物權已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,貨車被開走使用了,當時的賬務是這樣的(不考慮稅):①借:固定資產(chǎn)清理40 累計折舊40 貸:固定資產(chǎn)80,②借:銀行存款20,其他應收款30,貸:固定資產(chǎn)清理50,③借:固定資產(chǎn)清理10,營業(yè)外收入10 現(xiàn)在是3個月后,因為質(zhì)量問題,貨車被退回了,我們只退了客人10萬塊。這種情況,該怎么入賬呢?
老師您好,我公司購買了一家A公司的資產(chǎn),具體資產(chǎn)如下,固定資產(chǎn)10萬元,貨幣資金10萬元,應收賬款20萬元,軟著100萬元?,F(xiàn)在我公司給對方打款20萬元,是對應的是應收賬款的20萬元。我公司怎么寫分錄合適呢?對方收回應收款打回我公司20萬元怎么做分錄合適呢?謝謝老師。
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當月發(fā)生物流費5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應承擔賠償,在當月費用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應如何處理
老師,為何答案為0.其他債權投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟體制和市場經(jīng)濟體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預付八月,又要預付九月工資
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
老師,供應商是個體經(jīng)營戶,發(fā)貨是這家個體經(jīng)營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應付賬款掛供應商的名稱,應該掛哪個?
老師,麻煩看一下計算分析題第2題的第(2)問,明明是總額法,我的答案是錯的嗎?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術股5%,這是啥意思?。?/p>
就是付款金額
等于虧了一半
你好,你這個10萬開的是什么品名
固定資產(chǎn)
你好,這個其實不對。你們最終沒有拿到固定資產(chǎn)。如果你一定要做。就只能馬上處置。
是的,這樣的話,要怎么處置
你好,直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。
怎么做分錄哦
你好,你可以直接借固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn) 然后借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理
整個流程的分錄
就這樣就可以了。 你之前20萬的固定資產(chǎn),退回了,可以不用做。 如果你一定要做也可以,借固定資產(chǎn),貸銀行存款10,應付賬款10 然后退回10萬,借應付賬款10,貸固定資產(chǎn)10 就剩下10萬了。然后做上面的清理。