同學(xué),你好,這個正常應(yīng)該是付給供應(yīng)商,然后再通過其他的辦法來處理,金額 偏大,不太合理。如果你不付款,你也只能做營業(yè)外收入,這樣就麻煩點
老師,我們購買設(shè)備,供應(yīng)商給我們開票50萬,我們做進(jìn)固定資產(chǎn)也是50萬,現(xiàn)在付款時,我們只需要付40萬,剩下的10萬是對方業(yè)務(wù)員吃的回扣,不用付給廠家,這10萬我怎么做賬了
老師,我們購入固定資產(chǎn),比如說40萬,已付20萬(做的是:借應(yīng)付 貸銀存),現(xiàn)在固定資產(chǎn)可以用了,對方開給我們發(fā)票21萬,該咋做賬
老師,供應(yīng)商開給我們公司25萬的貨款專票,我們公司付了15萬,剩下10萬是由采購墊付的,采購付給供應(yīng)商的,這個賬怎么做?
老師,我們7月付的錢10萬,當(dāng)時是核定沒有做費用,現(xiàn)在12月對方給我們開發(fā)票5萬,剩下5萬要1月才給我們開,那這個賬我要怎么做呢,現(xiàn)在我們改查賬了
老師:想請問一下,我們通過公司公賬給供應(yīng)商付了一萬塊錢,是買設(shè)備的定金,現(xiàn)在我們?nèi)绻毁I設(shè)備了,是可以讓對方退還我付款的一萬塊嗎?他們也沒有開發(fā)票給我司。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
如果我做營業(yè)外收入,那不是要交所得稅
同學(xué),你好是的,所以說,這里有問題,你的注意。
如果我按照實際數(shù)據(jù)交了所的稅,就沒得什么風(fēng)險了吧
同學(xué),你好,是的沒有了。
如果把錢全部轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,這個回扣怎么處理了
同學(xué),你好,這個只能通過票據(jù)再把錢轉(zhuǎn)回來。
那這個風(fēng)險更大了
同學(xué),你好,這個只能自己權(quán)衡,道理是這樣的。