你好,操作是可以,需要去更正申報(bào)。
老師麻煩問(wèn)一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個(gè)人報(bào)法人報(bào)的那些工資?
老師麻煩問(wèn)一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我剛才在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上做了更正,兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,不會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧,稅官問(wèn)起我就說(shuō)報(bào)錯(cuò)了可以嗎
老師麻煩問(wèn)一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我在個(gè)稅系統(tǒng)24年多做的那部分工資刪除更正,我不想改24年匯算清繳,我在25年第一季度匯算清繳預(yù)繳進(jìn)行更正,增加幾個(gè)職工工資可以嗎
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經(jīng)做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預(yù)繳里在期間費(fèi)用進(jìn)行更正,通過(guò)增加幾個(gè)新員工化解掉
老師麻煩問(wèn)一下老板名下有幾家公司,在其中三家拿工資,個(gè)稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)要繳很多稅,讓更改去年兩家公司的工資為0,我在個(gè)稅系統(tǒng)已經(jīng)刪除,老師問(wèn)一下這兩家公司的匯算清繳我需要調(diào)增補(bǔ)稅,那這兩家的年報(bào)我還需要更正嗎
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
去大廳嗎
就說(shuō)申報(bào)錯(cuò)誤
你好,是的。去大廳,要先在申報(bào)軟件上導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
老師謝謝,我看一下
你好,好的,歡迎下次再來(lái)探討。
老師我可以另找一名員工把法人多報(bào)的工資發(fā)給他,可我24年公司匯算清繳做完了,我把工資做在今年可以嗎
你好,不能,要去更正了。而且很多地方,不能加以前年度的,只能減。
老師不用去大廳,我看在網(wǎng)站上可以更改,這樣行嗎
老師要去更正啥
你好,你可以先試試。 更正個(gè)稅的申報(bào)數(shù)據(jù)
老師你的意思是法人去年多出的工資不能找人加了對(duì)吧
那我公司匯算清繳我做完了,工資薪金如果我更正了這不現(xiàn)在減少,沒(méi)事吧
你好,是的,不能找人加。 這個(gè)更正了個(gè)稅,就要更正申報(bào)匯算。
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我在今年調(diào)一下賬可以嗎
我不想改公司的匯算清繳
你好,改才是正確的做法。
您的意思我改一下匯算清繳,把費(fèi)用調(diào)增
工資薪酬調(diào)增
你好,是的,就是這樣 了
匯算清繳做完了可以改對(duì)吧
你好,可以的,可以改。
老師小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我能改一下工資表,調(diào)一下賬,不改匯算清繳可以嗎
你好,不行的了。因?yàn)槟愎べY改了金額,匯算肯定也就要改