如果你賬上計(jì)提了,也做了支付,需要納稅調(diào)增,需要修改企業(yè)所得稅 匯算清繳。你多抵扣了所得稅 修改
老師您好,我們老板開了兩家公司,這兩家都有開工資,我們現(xiàn)在要做工資薪金所得稅的匯算清繳,我是兩個(gè)公司一起合并報(bào),還是分開報(bào)???
老師麻煩問一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個(gè)人報(bào)法人報(bào)的那些工資?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我剛才在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上做了更正,兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,不會引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧,稅官問起我就說報(bào)錯(cuò)了可以嗎
老師麻煩問一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我在個(gè)稅系統(tǒng)24年多做的那部分工資刪除更正,我不想改24年匯算清繳,我在25年第一季度匯算清繳預(yù)繳進(jìn)行更正,增加幾個(gè)職工工資可以嗎
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經(jīng)做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預(yù)繳里在期間費(fèi)用進(jìn)行更正,通過增加幾個(gè)新員工化解掉
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
老師謝謝,我更正一下24年匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)稅,那年報(bào)我要更正嗎?我還需要反結(jié)賬嗎
年財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改,匯算清繳調(diào)增就行,你帳上可以做到今年
借:應(yīng)付職工薪酬貸未分配利潤
老師每一家都要調(diào)增7萬多,我只更正匯算清繳,年報(bào)不用更正應(yīng)該沒問題對吧
是的對的,沒有問題的,可以的。
老師謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師麻煩問一下如果這樣調(diào)賬25年的實(shí)際未分配利潤就變了對吧
對的是的,他不是二五年的利潤,他是以前年度的利潤
老師如果反結(jié)賬就太麻煩了對吧,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不用對吧
現(xiàn)在金稅四期太厲害了,我不改24年年報(bào)只改匯算清繳沒問題對吧
是的,對的,沒有問題的,可以的。因?yàn)槟慵{稅調(diào)增了,沒有多抵扣就行。