你們對外銷售餐飲,那個蔬菜就是成本哈
老師,你好,我們公司在郊區(qū)有一個郊區(qū),可以餐飲住宿,拓展娛樂,但是餐飲這邊我們每次買菜都在附近個人農(nóng)戶那邊買他們自己種的蔬菜來做飯,每次采購大概3000多塊錢,這個沒有發(fā)票怎么入賬
請問老師,我公司是一般納稅人,新成立了一個餐飲小規(guī)模公司,我公司是唯一股東,餐飲買的食品蔬菜開成給了我公司,怎么做賬?此筆款項能記入到小規(guī)模餐飲公司成本嗎?
老師,請問我們公司的食堂之前是自己請人煮飯,現(xiàn)在外包給其他公司,其他公司派遣人員過來給我們做飯買菜。他們開的發(fā)票是貨物名稱是其他蔬菜*蔬菜配送,這樣怎么入賬,正規(guī)應該開什么發(fā)票
老師,請問公司食堂如果承包給別人的,人家應該拿發(fā)票來,如果不是承包給人家的,食堂員工的工資可以自己做表不用發(fā)票,平時買菜那些做成本應該有發(fā)票,我這樣的思路對嗎
餐飲管理公司收到的蔬菜發(fā)票應該怎么做賬?。窟@個公司是承包的買菜都是服務公司買的,但是商家給我們開了一張蔬菜的發(fā)票我應該做什么呢?做費用嗎?不能做成本吧?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個收入是把票給對方就就確認,還是等對方來消費在確認
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計扣除合同在2025下半年備案,這個合同能否享受加計扣除?
請問制造業(yè)無賬亂賬從無聘請會計人員,外賬是代賬處理,24年開始生產(chǎn)的,應收應付該如何對賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來這個新事務所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
預收賬款不開票如何平賬
老師,公司在平臺申報個稅的納稅申報表,也可以在電局下載嗎?
公司內(nèi)部有考核,需要給出5道關(guān)于稅務的題目。如何給銷售出關(guān)于稅務的題目?老師們有建議的嗎,
你好,我想問一下,2023年做了未開票收入,也把稅報了,當時做的是借應收賬款10萬,貸主營業(yè)務收入9萬,貸應交增值稅銷項稅1萬,但是2025年,現(xiàn)在要開票20萬,那我應該怎么做賬
24年匯算清繳需要退3.24的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在不想退稅,請問應該改哪個報表,如果是納稅調(diào)整項目明細表的話,金額應該填寫多少?企業(yè)所得稅彌補虧損明細表當年境內(nèi)所得額是-34612.75
我用快賬軟件做3月份的賬,本年利潤相差579.38元(1-3月的所得稅費用數(shù)額),課堂上3學份的賬,我們算費用是沒有算這一筆的,但是快賬軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn),就直接算到費用里面了。實際工作中我們要怎么處理這個呢
我們沒有銷售,我們是承包的,只是賺中間的差價
比如我接一個酒店,這個酒店會去購買蔬菜水果牛奶等,我們只是保證這個廚房不出安全問題及菜品質(zhì)量問題,然后酒店給我們5萬一個月,我就用這5萬發(fā)工資,只發(fā)3萬,我也不給房租我就賺這個差價,但是我收到這張發(fā)票我應該怎么入賬?。?
賺差價就是購入再銷售,購入計入庫存商品,銷售計入主營業(yè)務成本,差額就是利潤
不是,我買蔬菜是酒店給的錢,我只賺酒店給我發(fā)的工資
那個蔬菜應該開給酒店,不應該你做賬
因為缺發(fā)票但是老板讓供應商給我們開了一張5萬的發(fā)票,我現(xiàn)在怎么做賬呢?
那個是虛開的發(fā)票不能做賬,沒法做賬
那我們能開什么票做賬呢?
跟你們公司業(yè)務相關(guān)的真實的支付發(fā)票,不能虛開