同學(xué)你好 計(jì)入原材料就行了 然后轉(zhuǎn)到成本
老師,我們單位是餐飲公司小規(guī)模納稅人,出租了一塊場地給賣酒的公司做宣傳,收入500元,我怎么做賬呢?
老師您好,問一下我們是小規(guī)模餐飲公司對(duì)方給我們開了食材專票,我們在稅務(wù)上能做抵扣嗎
請問老師,我公司是一般納稅人,新成立了一個(gè)餐飲小規(guī)模公司,我公司是唯一股東,餐飲買的食品蔬菜開成給了我公司,怎么做賬?此筆款項(xiàng)能記入到小規(guī)模餐飲公司成本嗎?
老師好,請問下我們老板名下兩個(gè)公司,一個(gè)是一般納稅人,一個(gè)是小規(guī)模,我們?nèi)粘=?jīng)營一場活動(dòng)比如20萬成本,住宿會(huì)場能開專票,餐飲開普票,請問,我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營業(yè)成本? 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費(fèi)用了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
新成立餐飲企業(yè),小規(guī)模納稅人,買的菜肉水產(chǎn)等食材都是老板花自己錢買的,沒發(fā)票,又從公司對(duì)公賬戶上給老板轉(zhuǎn)過賬。我可以先做借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-股東嗎?
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師您好,公司5000元購買的二手汽車,買來時(shí)做了借固定資產(chǎn),貸銀行存款,那么第二個(gè)月可以直接把它費(fèi)用化,做借管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),貸累計(jì)折舊,這樣做可以嗎
老師你好,你好,出口退稅:磷酸鐵鋰出口退稅率為0%,增值稅率為13%,一年的銷售額也就是十幾萬,我可以選擇小規(guī)模,不選擇一般納稅人嗎?
老師,請問高新企業(yè)由于供應(yīng)商原因?qū)е聭{證異常,后來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)企業(yè)有什么影響嗎,稅務(wù)局2次讓這個(gè)高新企業(yè)提供資料了
老師,購買團(tuán)體意外險(xiǎn),入什么費(fèi)用
哪家的成本? 我公司還是新公司?
同學(xué)你好 你們賣給餐飲公司然后他們做成本
買進(jìn)是電子普票,我們買進(jìn),然后我們再賣出開票給餐飲公司?交增值稅13個(gè)點(diǎn)嗎? 太不劃算了
對(duì)的 是這樣操作的哦