借:庫存現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這個是租賃不動產(chǎn),按5%計算銷項稅額
老師,我們單位是餐飲公司小規(guī)模納稅人,出租了一塊場地給賣酒的公司做宣傳,收入500元,我怎么做賬呢?
老師,我們單位是小規(guī)模納稅人餐飲公司,三季度采購的食材發(fā)票沒有開來,做暫估入賬賬務(wù)怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人的酒店,有家公司住我們酒店,優(yōu)惠是充10000送2000元,現(xiàn)在這家公司給我打了10000塊錢要怎么做分錄啊
請問老師,我公司是一般納稅人,新成立了一個餐飲小規(guī)模公司,我公司是唯一股東,餐飲買的食品蔬菜開成給了我公司,怎么做賬?此筆款項能記入到小規(guī)模餐飲公司成本嗎?
老師,您好!我們公司租了一個場地,全部租出去了有做餐廳的,有做露天足球場的,對方給我們交了租金,我們要開什么類型的發(fā)票給對方呢?稅率是多少呢?我們是小規(guī)模
這個月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報稅登錄時選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項發(fā)票都入賬,財務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項發(fā)票入賬嗎,這樣財務(wù)軟件里的庫存就不會很大
計提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
老師,目前餐飲公司增值稅是減免的,那這筆業(yè)務(wù)的稅免嗎?
這個看具體的季度收入是否超過30萬元,決定是否享受減免稅。