同學(xué)你好 1.?重新備份或換備份文件,確保文件完整未損壞。 2.?檢查軟件版本,保證與備份賬套版本兼容,必要時升級。 3.?用用友自帶數(shù)據(jù)庫工具檢查修復(fù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)錯誤。 4.?清除系統(tǒng)緩存和臨時文件,重啟電腦后再試。 5.?從移動存儲引入時,先拷到本地再試,或嘗試附加數(shù)據(jù)庫引入。 6.?聯(lián)系用友官方客服或?qū)I(yè)技術(shù)人員尋求幫助。
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
快賬 會計問答 問答詳情 注冊會計師在審查公司銷售業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn),2019 年年末某經(jīng)銷商采用交款提貨方式購買甲產(chǎn)品 100 件。每件甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本 800 元,每件售價 1000元。公司已收到貨款,發(fā)出貨物并已開具發(fā)票和發(fā)運憑單。經(jīng)銷商在驗收時發(fā)現(xiàn)該批產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同要求,雙方尚未就解決方案達成一致意見。該公司 2019 年 12月將銷售的 100 件甲產(chǎn)品全部確認為銷售收入,并同時結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。 根據(jù)所給資料:指出該公司在銷售業(yè)務(wù)的處理中存在的問題,提出審計意見。(該公司增值稅稅率為13%) 請問老師銷售業(yè)務(wù)處理存在什么問題,審計意見是什么,怎么調(diào)分錄
五、案例分析題 1.A公司在使用用友ERP-U8軟件進行處理時,發(fā)現(xiàn)如下問題: (1)填制憑證保存為付款憑證時,屏幕上出現(xiàn)“不滿足貸方必有條件”的提示。請從會計軟件操作的角度,為該企業(yè)財務(wù)人員分析出現(xiàn)以上問題的原因,并給出修改意見。 (2)填制憑證時當使用應(yīng)付賬款科目時,屏幕上出現(xiàn)“不能使用應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目”的提示。請為該企業(yè)財務(wù)人員分析出現(xiàn)以上問題的原因,并給出修改意見。 (3) 財務(wù)人員在查賬時發(fā)現(xiàn)公司憑證處理出了問題,是由于本月會計誤將6000元記錄為600元。請問如何更正以上錯誤,寫出可以采用的所有更正方法及步驟。 (4) 財務(wù)人員在會計軟件中的工作態(tài)度和專業(yè)技能水平會對會計信息質(zhì)量產(chǎn)生什么影響,結(jié)合你的學(xué)習(xí)和實踐體驗談?wù)勀愕母邢搿?/p>
案例分析 2.某公司在使用用友ERP-U8軟件進行處理時,遇到如下問題: (1)財務(wù)人員在查賬時發(fā)現(xiàn)公司憑證處理出了問題,是由于本月會計誤將50000元記錄為5000元。寫出可以采用的所有更正方法及步驟。 (2)財務(wù)人員在進行固定資產(chǎn)與總賬對賬時,提示對賬不平衡,分析問題原因。 (3)填制憑證保存為收款憑證時,彈窗提示“不滿足借方必有條件”,分析問題原因并提出解決方法。 (4)操作員在會計軟件中的工作態(tài)度和專業(yè)技能水平對會計信息質(zhì)量產(chǎn)生什么影響,結(jié)合案例及實訓(xùn)體驗談?wù)剬δ愕膯⑹尽?/p>
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,現(xiàn)在有個問題,我們收業(yè)主的物業(yè)費是通過呼啦收款的,再提現(xiàn)到公賬賬上,比如我們12月31號通過呼啦收款的物業(yè)費,要到 1月1號才能提現(xiàn)到公賬賬上來,但是12月31號的物業(yè)費(當中包含有12月31號開的發(fā)票給業(yè)主,這部分發(fā)票沒有做到1月份的財務(wù)軟件賬上來,但是你報12月增值稅的時候,12月31號開的發(fā)票又報了增值稅,所以就造成了財務(wù)軟件主營業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報表的收入不一致),財務(wù)軟件主營業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報表的收入不一致這個問題要怎么解決呢?
老師,請問公司股東(后面會在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會不會涉及個稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫怎樣做賬
老師如果當月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個票可以抵扣進項稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費收入,不開票,要怎么報稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等