是的,就是那樣做就行

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金480 我這樣寫(xiě)不對(duì)么?
17年稅控盤(pán)480.借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金。年底借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅480,借管理費(fèi)用辦公費(fèi)-480。 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅始終有-480,今年開(kāi)一張專(zhuān)票,稅費(fèi)27.72.是直接抵扣嗎?分錄要怎么寫(xiě)?
老師好,18年稅控盤(pán)480元帳記借管理費(fèi)用辦公費(fèi)480/貸現(xiàn)金480,借應(yīng)交增值稅小規(guī)模480/貸管理費(fèi)用480。今年退回280,分錄怎么處理
19年金稅盤(pán)分錄 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480,貸:其他應(yīng)付款-張三480,20年有發(fā)生,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280貸:庫(kù)存。這月發(fā)生抵減:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅費(fèi))760,,借管理-760 這3筆分陸有錯(cuò)誤嗎
老師,我給公司墊付購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)。借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480,貸:其他應(yīng)付款480。然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅38.86貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi).對(duì)嗎?
我們有兩個(gè)分包方。其中一個(gè)能開(kāi)發(fā)票。能不能讓那個(gè)分包方幫忙開(kāi)發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報(bào)成本 這樣可以嗎
個(gè)體戶(hù)需要自己申報(bào)稅嗎,需要申報(bào)哪些稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我結(jié)10月份的賬目,把10 月自制入庫(kù)的產(chǎn)品從金蝶軟件導(dǎo)出來(lái),用日常核算的每種型號(hào)的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價(jià)不是加權(quán)平均的,大部分是當(dāng)期原料進(jìn)價(jià))計(jì)算出自制入庫(kù)產(chǎn)品耗用的原料是25萬(wàn),然后在當(dāng)期入庫(kù)產(chǎn)品中匹配原料單價(jià),計(jì)算出一個(gè)匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫(kù)產(chǎn)品耗用原料是20萬(wàn),然后再用10月實(shí)際耗用的原料金額20分?jǐn)偟矫恳环N產(chǎn)品里,最后用實(shí)際耗用原料做本月入庫(kù)產(chǎn)品核算,這樣做會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品成本核算不準(zhǔn)確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營(yíng)門(mén)店盈不盈利,我給他看財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表,他說(shuō)要看費(fèi)用明細(xì),我是得做個(gè)什么給他看呀,是把科目余額表導(dǎo)出來(lái)嗎,還是做費(fèi)用分析表呀
員工旅游報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用并入工資申報(bào)個(gè)稅了,會(huì)計(jì)分錄做到管理費(fèi)用工資了影響嗎?
老師您好,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是建筑行業(yè),我的同事開(kāi)完9%工程發(fā)票,她說(shuō)要結(jié)轉(zhuǎn)成本60%,我不懂,請(qǐng)老師幫我看看這個(gè)是怎樣理解。
2024年9月購(gòu)買(mǎi)材料,開(kāi)了普票回來(lái),這個(gè)才發(fā)現(xiàn)如何處理???
這個(gè)賬目期末調(diào)匯必須要做嗎?做這步有什么意義?可以省略這一步不做嗎?
潮化瓶的稅收分類(lèi)是什么
老師,請(qǐng)教下,粉末五金制造業(yè),房租水電租金都沒(méi)發(fā)票,只有收據(jù),可以做賬嗎,需要做賬和每個(gè)月進(jìn)行攤銷(xiāo)嗎

