你好,這個(gè)沒有固定的呀,你上面也說了有13%的,也有6%的。所以要看你能拿回百分之幾的發(fā)票,反正只需要稅額是那么多就行了。
老師,我是一般納稅人,之前進(jìn)回來一批材料A進(jìn)項(xiàng)稅額13,又進(jìn)回來一批材料B進(jìn)項(xiàng)稅額2 現(xiàn)在我銷售了A材料,用了進(jìn)項(xiàng)稅額12,把B材料的進(jìn)項(xiàng)稅額也用了,B商品還有庫存,這開票呀?jīng)]進(jìn)項(xiàng)稅額了,這樣可以嗎?
老師,我公司是一般納稅人,收到進(jìn)項(xiàng)稅普票,產(chǎn)品采購時(shí)是百分之九的稅率,當(dāng)月我賣出時(shí)也是百分之九的稅率開票出去,請(qǐng)問這個(gè)是否可以進(jìn)行抵扣?
老師請(qǐng)問一下,快遞行業(yè)是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,稅率是百分之三, 取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有百分之三和百分十三的,還要百分之6的怎么抵扣
老師,稅務(wù)局不讓有留底,讓我我之前做的未開票收入填報(bào)的,但是稅率有13還有6的,分開 填報(bào)的,1月份的銷售發(fā)票兩個(gè)稅率也是分開開的,但是數(shù)據(jù)對(duì)充不了一致,銷賬13稅率比未開票的稅額大,6稅率比未開票的稅額小,總體算的話不用交增值稅,但是分開稅率的話需要交增值稅,老師這個(gè)情況怎么操作,還用在認(rèn)證一張13的進(jìn)項(xiàng)嗎,我現(xiàn)在賬上還有進(jìn)項(xiàng)票
老師好,建筑企業(yè)一般納稅人有按百分之13開票,也有按百分之3開票,數(shù)據(jù)同時(shí)出現(xiàn)在申報(bào)表中,我是不是可以正常勾選進(jìn)項(xiàng),來抵扣百分之13的部分?
請(qǐng)問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔(dān)工資、五險(xiǎn)一金、工會(huì)、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師,為什么無形資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)要計(jì)入無形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計(jì)入它的成本
餐廳做賬,美團(tuán)服務(wù)費(fèi)6.9,實(shí)際支付1.1,美團(tuán)補(bǔ)貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請(qǐng)問經(jīng)營所得交的錢計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?或者如何記賬?
為什么拋棄動(dòng)產(chǎn)是法律行為,把垃圾扔進(jìn)垃圾桶是事實(shí)行為。
當(dāng)月開出的發(fā)票必須當(dāng)月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話來說我們的個(gè)稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬,我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個(gè)數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫說明?我們不想調(diào)整,不想補(bǔ)稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會(huì)計(jì),剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒有錄完,沒有結(jié)賬,請(qǐng)問最晚什么時(shí)候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒有計(jì)提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個(gè)月做了可以嗎?
如果按照百分之13算呢
你好,那你就用15718.86÷0.13就可以了。
是的,進(jìn)項(xiàng)稅額除以0.13,就是不含稅開票金額,
你好,是的,就是這樣子的。