根據(jù)增值稅的規(guī)定,一般納稅人可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額包括: 1.購買原材料、燃料、動(dòng)力等所取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額。 2.接受應(yīng)稅勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)所取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額。 因此,快遞行業(yè)作為一般納稅人,如果購買了原材料、燃料、動(dòng)力等,或者接受應(yīng)稅勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有百分之三和百分十三的,都可以按照相應(yīng)的稅率進(jìn)行抵扣。 需要注意的是,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額必須與銷售的貨物或提供的勞務(wù)、服務(wù)相關(guān),并且符合增值稅的規(guī)定。如果取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不符合規(guī)定或者與銷售的貨物或提供的勞務(wù)、服務(wù)不相關(guān),那么不能進(jìn)行抵扣。 此外,對于取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有百分之三和百分十三的,需要按照相應(yīng)的稅率進(jìn)行抵扣。例如,如果取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是百分之三的,那么可以按照百分之三的稅率進(jìn)行抵扣;如果取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是百分十三的,那么可以按照百分十三的稅率進(jìn)行抵扣。
請問小規(guī)模納稅人專票現(xiàn)在稅率從百分之三降至百分之一,對一般納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有什么影響?
老師好,請問我家一般納稅人,購貨進(jìn)來的是普票稅率是百分之十三,是不是說明對方是一般納稅人,我公司普票是抵扣不了百分之十三的稅率把
我們是增值稅一般納稅人,開具的是百分之九的銷項(xiàng)發(fā)票,取得的百分之十三的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師你好!我方公司的增值專票稅率為百分之六,供貨方開的是百分之十三,請問我方是否可以抵扣百分之十三的進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人開普票是百分之13.請問進(jìn)項(xiàng)專票能抵扣不,稅率是百分之十三
老師,清問一下工商年報(bào)里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報(bào)的數(shù)據(jù)呢
老師,團(tuán)建活動(dòng)支出,計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
老師,我單位個(gè)體戶,給幾個(gè)員工發(fā)工資,這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)稅么
合同單位是個(gè),發(fā)票單位開件可以嗎
老師,我單位是個(gè)體戶,我申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得,提示我收入與成本不匹配,不讓申報(bào),怎么處理?
承兌匯票臺賬有模板下載嘛?
你好老師我公司是餐飲小規(guī)模企業(yè),購買了一些餐具和酒具一共花銷39800元這個(gè)怎么做分錄?
老師好, 合同金額27500,除去硬件14500,剩下13000,提現(xiàn)11000,我不會虧吧
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司,但是分公司不開票,開票用機(jī)構(gòu)注冊地也就是總公司,可以嗎?
該題不是因子公司發(fā)行股份而被動(dòng)稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法嗎?原本的長期股權(quán)投資科目下的3000萬為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權(quán)益法長期股權(quán)投資-成本科目下面呢?我的會計(jì)處理是借:長投-成本3800萬,貸:長投3000萬,投資收益80萬。我這分錄處理注會會計(jì)考試是否有問題呢?
老師不需要計(jì)算抵扣嗎,比如說,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,百分之6,我們稅率百分之三,其他的不抵扣
你收到專票這個(gè)專票上直接有稅額的 不用你計(jì)算
我們的稅率低些,進(jìn)來的高些呀
這個(gè)沒事 你正常做就可以