可以的,可以補(bǔ)到這個(gè)季度
老師 ,你好,我們是建筑企業(yè),已營業(yè)4年,發(fā)現(xiàn)夠銷材料的印花稅一直沒申報(bào)繳納,請問現(xiàn)在有彌補(bǔ)辦法嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人成立公司有幾年了但是一直沒有核定財(cái)務(wù)報(bào)表,也沒有申報(bào)過,印花稅也沒有,現(xiàn)在需要補(bǔ)交,我是按季度申報(bào)小規(guī)模的,從什么時(shí)候開始補(bǔ)交呢?印花稅是不是報(bào)買賣合同?。?/p>
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,第二季度沒有業(yè)務(wù),也就是收入都是零,按照季度申報(bào),稅種里面沒有印花稅這個(gè)稅種,我需要申報(bào)印花稅嗎,如果需要,我應(yīng)該按期申報(bào)還是按次申報(bào)?
對方開給我們建筑服務(wù)-工程服務(wù)增值稅專用發(fā)票,簽有合同,這種我應(yīng)該如何計(jì)?交印花稅話是按合同含稅價(jià)交印花稅嗎?交印花稅是若當(dāng)月發(fā)生的就要在當(dāng)月申報(bào)期內(nèi)交印花稅?還是按季度申報(bào)繳納印花稅?
老師好,我們公司2018年成立,2024年4.22實(shí)繳的注冊資本50萬(當(dāng)時(shí)未申報(bào)實(shí)收資本的印花稅),我未申報(bào)年度營業(yè)賬簿這個(gè)實(shí)收資本的印花稅,因?yàn)闆]有這個(gè)年度營業(yè)賬簿印花稅種認(rèn)證。我需要打電話讓稅務(wù)添加還是本季度補(bǔ)申報(bào)也可以啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)實(shí)收資本印花稅呢?
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào),他問我申報(bào)期從什么時(shí)候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會產(chǎn)生逾期申報(bào),還會產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請問第二道工序完工百分比多少
老師,請問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?