補(bǔ)簽協(xié)議明確款項(xiàng)為法人投資款,沖銷掛賬。 法人還錢給老板,借 “其他應(yīng)付款 - 老板”,貸 “其他應(yīng)收款 - 法人” 。 款項(xiàng)用于公司經(jīng)營(yíng)有票據(jù),借費(fèi)用科目貸 “其他應(yīng)收款 - 法人”
公司把錢轉(zhuǎn)給法人,往來款 借:其他應(yīng)收款——法人 貸:銀行存款。法人把現(xiàn)金借給公司,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款。這兩個(gè)分錄最后是不是可以抵消(主要還是法人想公司賬上取錢)
請(qǐng)問之前做的掛賬 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款~法人 因?yàn)榉ㄈ税彦X轉(zhuǎn)進(jìn)公戶,以為是法人自己的錢 現(xiàn)在法人說都是無票收入,他提供服務(wù)人家把錢給他,他才轉(zhuǎn)進(jìn)公戶的 這樣我怎么改?
老師,,之前老板有墊付工資費(fèi)用,有個(gè)付給個(gè)人的報(bào)銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸:銀行存款,,但是其他應(yīng)收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應(yīng)付款法人 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎?把賬做平嗎
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個(gè)人借款來沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準(zhǔn)備把他清了,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)收款-員工,
公司欠法人30萬,掛在科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在想把這30萬轉(zhuǎn)成實(shí)收資本金,以下2種方式哪種比較好呢? ①:直接債轉(zhuǎn)資本金 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實(shí)收資本—法人 ②:法人先轉(zhuǎn)30萬給公司賬戶作為實(shí)收資本,然后從公賬歸還其他應(yīng)付款30萬。 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本—法人 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào),他問我申報(bào)期從什么時(shí)候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請(qǐng)問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請(qǐng)問第二道工序完工百分比多少
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營(yíng)業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,。現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?
老師,不明白
? 具體是哪里不明白呢
法人是投資款是不還老板的
那投資款就計(jì)入實(shí)收資本
老師好,那老板給法人付款時(shí)計(jì)入“其他應(yīng)收款-法人”的賬咋平呢
用發(fā)票做費(fèi)用沖 老板和法人不是一個(gè)人?
是的。老師,法人是掛名的
打進(jìn)法人賬戶然后法人投資到公戶
是的, 老師
打進(jìn)法人賬戶不用做分錄呀
老師好,老板打進(jìn)法人卡是外賬不用做分錄,內(nèi)賬老板名下有掛賬,老板把錢打法人可以消老板的掛賬,就是不知道咋做合適
內(nèi)賬直接做老板的投資款