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老師你好,我們公司是在弄只有幾個充電樁的小型充電站?,F(xiàn)在需要給充電站在電子稅務(wù)局上做年報,結(jié)果他讓我先填寫財務(wù)報表,但我對這方面一竅不通。像是應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款的年初余額和期末余額,應(yīng)收賬款應(yīng)該指的是投入成本吧,這些不是都已經(jīng)投入進(jìn)去了嗎,哪來的期末余額?而且期末余額到底以幾月份為標(biāo)準(zhǔn)啊?希望老師解答

2025-04-14 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-14 16:06

應(yīng)收賬款是應(yīng)向客戶收取的款項,如先充電后付費產(chǎn)生的欠費,不是投入成本;預(yù)付賬款是預(yù)付的款項,如預(yù)付電費等。年報年初余額是上年底余額,新公司一般為 0,期末余額是當(dāng)年 12 月 31 日余額,根據(jù)全年業(yè)務(wù)變動計算

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快賬用戶3711 追問 2025-04-14 16:13

我們是去年十一月才成立的充電站,像預(yù)付賬款啥的也只有設(shè)備成本和預(yù)付了兩個月的電費,期末余額還是填這個數(shù)字嗎

我們是去年十一月才成立的充電站,像預(yù)付賬款啥的也只有設(shè)備成本和預(yù)付了兩個月的電費,期末余額還是填這個數(shù)字嗎
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齊紅老師 解答 2025-04-14 16:15

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶3711 追問 2025-04-14 16:15

像這里面有哪些是需要變動的,還是說一個數(shù)字都別動

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齊紅老師 解答 2025-04-14 16:17

同學(xué)你好 按賬上的數(shù)據(jù)填寫的

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應(yīng)收賬款是應(yīng)向客戶收取的款項,如先充電后付費產(chǎn)生的欠費,不是投入成本;預(yù)付賬款是預(yù)付的款項,如預(yù)付電費等。年報年初余額是上年底余額,新公司一般為 0,期末余額是當(dāng)年 12 月 31 日余額,根據(jù)全年業(yè)務(wù)變動計算
2025-04-14
一、這種情況有辦法核對,但會比較復(fù)雜和耗時。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應(yīng)商的合同,明確雙方的權(quán)利義務(wù)、結(jié)算方式等。 能找到的盡量完整的對賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒有好)。 自購面料抵貨款的相關(guān)記錄,如面料采購記錄、抵貨款的審批記錄等。 預(yù)付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請單等。 商品部管理供應(yīng)商貨款的相關(guān)記錄,如預(yù)付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部內(nèi)部的登記明細(xì)(盡量補充完善)。 零星購買的相關(guān)記錄,如入庫單、預(yù)付款支付憑證等。 三、核對步驟如下: 整理賬套內(nèi)應(yīng)付賬款明細(xì),按供應(yīng)商分別列出期初余額、本期發(fā)生額(包括采購、付款、抵賬等)、期末余額。 對于月結(jié)的供應(yīng)商: 與提供的對賬單進(jìn)行核對,先核對近期的對賬單,確保金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容一致。 對于找不到對賬單的年份,通過查找相關(guān)的采購訂單、入庫單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業(yè)務(wù)情況,確定應(yīng)付賬款金額。 關(guān)注自購面料抵貨款的情況,核實面料采購成本和抵賬金額是否準(zhǔn)確,調(diào)整應(yīng)付賬款余額。 對于預(yù)付 %2B 尾款結(jié)賬的供應(yīng)商: 整理預(yù)付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對。 核實預(yù)付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調(diào)整正確。 對于沒有對賬單的情況,與商品部溝通,了解業(yè)務(wù)情況,盡量通過采購訂單、入庫單、商品部的溝通記錄等確定應(yīng)付賬款余額。 對于零星購買的供應(yīng)商: 整理零星購買的入庫單、預(yù)付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對,確定應(yīng)付賬款余額。 在核對過程中,對于發(fā)現(xiàn)的差異要及時記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯誤、業(yè)務(wù)理解不一致等。 根據(jù)差異原因,與相關(guān)部門和人員溝通,尋找解決方案,調(diào)整賬套內(nèi)的應(yīng)付賬款余額,使其盡可能接近實際余額
2024-11-07
同學(xué)你好 收到的是專票就可以勾選抵扣的
2021-09-14
你好,不建議你們之間把每期工程成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本而收入入賬很少,這樣你們就不是企業(yè)核算的會計基礎(chǔ)制度權(quán)責(zé)發(fā)生制了,建議你們還是自己測算一個預(yù)計總成本,哪怕前期毛利低一點都沒有關(guān)系,這樣經(jīng)得住稅務(wù)局檢查。否則只有大量成本而收入少,稅務(wù)局會進(jìn)行評估檢查,讓你們補交稅的
2020-12-08
交接的時候需要交接之前的憑證賬本,你看之前的憑證里面做了屬于業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了沒有?
2024-02-06
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