一般納稅人:需填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》,將返還收入填入 “6% 稅率” 對應的 “未開具發(fā)票” 欄次。如有相關進項稅額,可正常抵扣并填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》中。同時,還需填報附列資料(三)中 “本期服務、不動產和無形資產價稅合計額 - 6% 稅率的項目(不含金融商品轉讓)” 欄次。 小規(guī)模納稅人: 季度銷售額未超過 30 萬元:填寫《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》的 “小微企業(yè)免稅銷售額”(企業(yè))或 “未達起征點銷售額”(個體工商戶)欄次。 季度銷售額超過 30 萬元:填寫在 “應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)” 欄次,并在《增值稅減免稅明細表》中選擇 “小規(guī)模納稅人減按 1% 征收” 政策,按不含稅銷售額的 2% 填報減免稅額。同時,需在附列資料(一)中填報 “應稅行為(3% 征收率)計稅銷售額計算 - 全部含稅收入” 欄次。

請問老師個稅手續(xù)費返還填寫增值稅申報表的哪里,截圖謝謝
老師,個稅手續(xù)費返還應交增值稅,電子稅務申報時,如何填寫?
收到所得稅手續(xù)費返還如何填列增值稅納稅申報表?
老師,個人所得稅返納的手續(xù)費在增值稅申報表上怎樣填寫,分錄如何?
個稅手續(xù)費返還如何填增值稅申報表,分別要填幾處?
老師,您好!固定資產房屋的修理支出是以一年為界限,還是說每年的金額匯總呢?我們的原值已經(jīng)不動了,現(xiàn)在年年都維修,如果20年的修理費匯總的話,那遠會超資產的原值呢
老師好,我公司是小微企業(yè),與銀行簽訂借款合同的印花稅是否從2023年到2027年為免稅?
老師,請問下,公司新買一輛叉車6萬,一輛舊叉車以舊換新抵2萬,簽了個6萬合同,里面也體現(xiàn)了以舊換新的金額,供方也開了6萬的發(fā)票,我們付款如何對公支付比較好,可以直接付剩下的4萬嗎?以舊換新合同和新合同要分開訂立嗎?
1:人民法院受理破產申請后,債務人對個別債權人的債務清償無效 2:人民法院受理破產案件后,債務人對債權人的個別清債行為一律無效 老師這兩個描述是正確的嗎
事項內容 反饋結果 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應遵循真實性、合法性、關聯(lián)性原則。經(jīng)稅務機關數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票1份,發(fā)票金額22371.68元。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局反饋。老師,您好,反饋無問題時,有轉賬記錄,但是缺少合同和送貨單,要做詳細說明嗎,怎么說明解除疑點
銷售產品,比如是1255元,收款的時候少收了5元,這5元怎么寫分錄
請問做工程安裝的,材料票開出上浮40%可以嗎?因為實在需要太多材料票了
老師,建筑企業(yè)可以開13個點的發(fā)票嗎
請問現(xiàn)在個體書店,就是XX書刊經(jīng)營部,不開發(fā)票的,這種是適用什么稅率?
老師您好,服務費,開票未收款,確認收入嗎到底什么時候確認收入?