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收到所得稅手續(xù)費返還如何填列增值稅納稅申報表?

2023-04-11 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 12:39

同學(xué)您好,同學(xué)你好,收到的代扣代繳手續(xù)費是要交增值稅的,按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納,加計填在收入里申報

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快賬用戶5340 追問 2023-04-11 12:42

收到的是個人所得稅手續(xù)費退費返還。

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:48

同學(xué)您好,做無票收入申報是一樣的

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同學(xué)您好,同學(xué)你好,收到的代扣代繳手續(xù)費是要交增值稅的,按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納,加計填在收入里申報
2023-04-11
在未票收入欄申報就可以。
2023-04-11
您好, 填寫在未開票收入里面
2023-07-07
一般納稅人:需填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》,將返還收入填入 “6% 稅率” 對應(yīng)的 “未開具發(fā)票” 欄次。如有相關(guān)進(jìn)項稅額,可正常抵扣并填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》中。同時,還需填報附列資料(三)中 “本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額 - 6% 稅率的項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)” 欄次。 小規(guī)模納稅人: 季度銷售額未超過 30 萬元:填寫《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》的 “小微企業(yè)免稅銷售額”(企業(yè))或 “未達(dá)起征點銷售額”(個體工商戶)欄次。 季度銷售額超過 30 萬元:填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)” 欄次,并在《增值稅減免稅明細(xì)表》中選擇 “小規(guī)模納稅人減按 1% 征收” 政策,按不含稅銷售額的 2% 填報減免稅額。同時,需在附列資料(一)中填報 “應(yīng)稅行為(3% 征收率)計稅銷售額計算 - 全部含稅收入” 欄次。
2025-04-10
同學(xué),你好 季度開票60萬,是普通發(fā)票嗎?
2024-04-15
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